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老师,请教一个问题,24年的销售费用(差旅费)普票2000,税务局打电话告知是对方虚开的发票,税务让在2025年8月4号凭证进行账务调整,于年x月x日,更正xxx年度企业所得税年度纳税申报表,调增应纳税所得额xxx/减少亏损额xXX。更正增值税及附加税费申报表,进项转出xxx。缴纳税款及滞纳金xxx元,其中企业所得税xxx元、滞纳金Xxx元,增值税xxx元、滞纳金xXX元,城建税xXX元,教育费附加xxx元,地方教育费附加xxX元。同时作出承诺协查发票不会再列支成本、不会再税前扣除,不会再抵扣。请问老师这个会计科目怎么调整?

2025-08-04 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-04 14:38

你好,那实际这个有业务吗?还是你们虚增的。

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齐红老师 解答 2025-08-04 14:39

还是有这个业务,但是不是差旅费的找的发票代替的。

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快账用户9169 追问 2025-08-04 14:46

实际有这个业务,找的替票

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齐红老师 解答 2025-08-04 14:55

借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出, 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费查补税款。 借应交税费查补税款贷银行存款。 借前年度损益调整 贷应交税费,城建税、地方教育教育附加、企业所得税, 借应交税费贷银行存款, 借营业外支出滞纳金 贷银行存款。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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