您好,这是前任失职了,借:银行 贷:其他应付款-老板 这样入账把账和银行对了,这个多的钱反正都是老板的,跟老板个人做个往来

老师,请问我买卖货物录凭证只录了库存商品和应付账款,但是银行存款没有变化,我在生成现金流量表的时候余额和银行卡对不上怎么处理?
请问内账的银行存款余额需要与公账银行余额一致吗,但是公账银行有些成本费用款不是真实业务,按道理内账是可以不用记账的,但如果不记账的话,银行余额与公账银行余额就不一致了。我该怎么操作呢
接手会计工作,发现上一个会计不做银行存款的账,导致银行存款实际余额和账本对不上,接手以后应该怎么处理,请详细说明。
接手会计工作发现银行存款余额和账本上的对不上,银行存款实际是有余额的,但是是账本上的银行存款是0,请问应该怎么做,把原理和会计分录说清楚,实际以后存款的余额被动都是银行费用,没有业务往来的影响金额。
老师,几个月前老板新开的药店,账有点乱,有的费用会从其他店的公账直接支付,好多付款都是没有留底(采购直接微信支付) 我按照现在手上的凭证、流水做出来的账,账本的银行余额和实际银行存款的余额可能不一样,这种该怎么办
卖研发失败用的料,收入6000元,分录怎么写
请问老师我现在想知道公司开来了多少成本,一般纳税人,我税务局里面哪儿查询
请问,现金支票的存根,是单独保管还是放凭证后面
老板开了两家公司A和B,A公司开了一个网上平台,销量不错。现在也要把B公司的货拿过去卖。所以就存在变相B公司将货物卖给A公司。请问我可以将B公司的货平价卖给A公司吗?如果不能,风险点在哪里?应该多少合适的毛利率确认售价
老师 我把其他应付款调整到另一个名称的主体,摘要应该怎么写
2025年前的物业费记录的长期待摊费用借方3万一直到现在26年一直挂着,我新接手的是不是记录到管理费用平账了呀?
固定资产,发票日期2026.2.28,入账日期2026.3,在2026.3是否计提折旧?
老师好个人商铺出租能开专票吗?
我从代账公司接回来的账,需要导入到财务软件吗
老师 股东分红款扣的个税如何做分录呀
这已经跨了几年了,怎么调整这个账,把现在的账目和银行存款实际余额对应上,可不可以直接借银行存款,贷以前年度损益调整?因为不涉及实际业务,全是银行的手续费。
您好,这个也可以,但要改您的负债表期初未分配利润
比如说,我今年1.1接手的账,就在今年的期初设置里调整期初资产负债表未分配利润?但是今年我就已经开始借银行存款贷以前年度损益调整了,这样会导致账目不对吗
您好,做了这个分录,期初设置不用调整的。我说的是您编制负债表时可能 会不平,注意一下这个“以前年度损益调整”的金额
好的,我会按接手的账目登记期初数据,之后再做调整分录让账实相符,谢谢老师的提醒。
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