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我公司有一个无形资产,原价140万,摊销50万,账面价值90万,公允价值120万,我用这个无形资产换了一批原材料公允价值100万,所有的增值税税率都是13%,这个账务处理会计分录如何做呢

2023-01-15 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-15 16:36

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齐红老师 解答 2023-01-15 16:39

您好!这个应该是要收到补价的呀 借:原材料 应交税费13 累计摊销50 贷:无形资产140 应交税费120*6%

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2023-01-15
借,原材料,120✖️1.13➖13 应交增值税13 贷,固定资产清理100 资产处置损益20 应交增值税120✖️0.13
2023-01-15
同学你好 一、借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 二、 借 原材料 应交税费 贷固定资产清理 应交税费 三、借固定资产清理 5 贷银行存款 四、借固定资产清理 贷资产处置损益
2023-01-15
我这个车的公允价值算100,因为我们实际收到了100万
2023-01-15
同学您好, 甲公司账务处理, 借:长期股权投资   280        固定资产   200        应交税费—应交增值税(进项税额)   26    (200*13%)        累计摊销   150        银行存款   6    贷:无形资产   300           资产处置损益     50   【200-(300-150)】           应交税费—应交增值税(销项税额)   12    (200*6%)           交易性金融资产—成本   210                                  —公允价值变动   50           投资收益   40    (300-260) 乙公司账务处理: 借:固定资产清理  140        累计折旧   100    贷:固定资产  240 借:无形资产   200        应交税费—应交增值税(进项税额)   12        交易性金融资产   300        投资收益   20    (300-280)    贷:长期股权投资   300           固定资产清理   140           资产处置损益    60     (200-140)           应交税费—应交增值税(销项税额)    26           银行存款   6    
2021-10-07
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