借,原材料,120✖️1.13➖13 应交增值税13 贷,固定资产清理100 资产处置损益20 应交增值税120✖️0.13

用固定资产换取一项40%的长投权益法。固定资产原价1万,折旧2千,公允价值1万1千,被投资方可辨认净资产的公允价值为225万。那这个入账怎么做会计分录呢?
用固定资产换取一项40%的长投权益法。固定资产原价1万,折旧2千,公允价值1万1千,被投资方可辨认净资产的公允价值为2.25万。那这个入账怎么做会计分录呢?
有一个固定资产账面价值90万,公允价值120万,我用这个固定资产换了一批原材料公允价值100万,如何进行会计分录处理?增值税部分又是怎样处理?
我公司有一个无形资产,原价140万,摊销50万,账面价值90万,公允价值120万,我用这个无形资产换了一批原材料公允价值100万,所有的增值税税率都是13%,这个账务处理会计分录如何做呢
非货币资产交换不就是相当于先转让,再投资,或者再购买么? 税法是公允价值减原值算转让所得 会计入账先清理,清理完了成账面价值了,公允价值与账面价值的差计入资产处置损益,这不是差异么?比如,我账上固定资产原值100万 累计折旧20万,计入固定资产清理就是80万,我固定资产公允价值150万 非货币资产交换分录 借:资产 贷:固定资产清理150 最后处理分录是借:固定资产清理50 贷:资产处置损益50 如果做后一步是50,这个清理都平不了啊,问题在哪?不知道你是否明白我的不懂,有空给回复一下
老师,有个问题想问下电商刷单怎么处理这个账务
你好老师,我想问一下,我们公司是外贸公司,预收了国外客户一笔模具费,模具的所有权属于客户,当订单达到10万我们需要把模具费还给客户,然后委托境内的模具公司给做模具,对方给我们开了专票,我想问一下这个应该怎样做账?模具公司给开的专票可以申请退税吗?
老师,你好,对于法人转入对公账户里面的钱,我做成借款,但是备注我写了转入备用金可以吗,借:银行存款贷:其他应付款,是需要写成借款吗
生产企业,收到 项目名称:*研发和技术服务*技术服务费 ,规格型号:综合配电箱开发 的发票,怎么做账务处理呢
自己可以在电脑上注册公司吗?
老师个税备份怎么备份,麻烦您跟我说一下吧
老师我公司社保医保公司出900/人,一共4个人, 交了6406.48。其中一个人全额公司交,其中一个人是老板。 计提的时候怎么做分录。每人交的额度是1601.62。 老师怎么做分录
收到运输服务发票 发票上备注个人所得税由自然人自行申报 如果自然人不申报 购买方能使用发票吗
小规模纳税人对公户的钱,怎样合理合规的提出来
公司10个人,每月工资都没超过5000元,还要报个人所得税吗?