同学,你好,去年可以理解成500万内免增值税。

小规模纳税人一个季度45万以下免征增值税,那有部分季度超过45万,一年内不超过180额度总额,是否这个年度是享受全免的?开具服务费发票是普票累计金额,是否不用按3个点的税征收增值税了
我们是小规模纳税人。2021年第四季度,开票金额没有超过45万,增值税转为营业外收入,我报企业所得税的时候,忘记把这个加进去报税了,现在去年第四季度的税已经报了,也缴款了,我现在应该怎么做呢?
去年 小规模纳税人一个季度的营业收入是多少免增值税?我们去年开了90万的发票是不是超额了?
老师好,我们是小规模纳税人,23年最新政策是季度不超过30万免征增值税,但是我们在3月开超了一万的发票,怎么征税呀?
老师,小规模季度开票不超过30万免征增值税,季度末增值税额减免,进了营业外收入-,这个收入是不征收企业所得税的吧?
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
我们是去年11月份开的公司,开了90.83万元的发票,是不是超额了?
没有哦,没有超额,正常的
如果当时能开的话,可以开多少呢?
只要不超过500万都可以
能做去年的未开票收入补开发票吗
没太听明白,你是指现在开票补到去年?
对,因为去年工程已经完工了,发票没开完,今年开的话,好像税率很高,当时没跟对方谈这个税的问题
不可以的哦,现在开票只能现在确认收入,不能放到去年了
要是开150万的票要交多少税呢?
现在是按一个点收增值税
就是全年500万额度,按1个点收,是吗?
是的,是的,就是这个意思
哦,明白,谢谢老师
不客气,很高兴帮你解答