同学,你好,去年可以理解成500万内免增值税。
小规模纳税人季度开增值税发票不超过9万(月开票不超3万)免增值税及附加税. 小规模纳税人月销售收入不超过10万元,或者按季纳税的季销售额不超过30万元,免征增值税.这是对小微企业的增值税优惠政策. 这个怎么理解,小规模到底是季度开始不超过30万还是9万免税
小规模纳税人一个季度45万以下免征增值税,那有部分季度超过45万,一年内不超过180额度总额,是否这个年度是享受全免的?开具服务费发票是普票累计金额,是否不用按3个点的税征收增值税了
去年 小规模纳税人一个季度的营业收入是多少免增值税?我们去年开了90万的发票是不是超额了?
老师,我们是小规模纳税人,上个季度开票90万元,需交增值税多少钱?是按90万全额乘以1%交税,还是90万减去30万乘以1%?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
我们是去年11月份开的公司,开了90.83万元的发票,是不是超额了?
没有哦,没有超额,正常的
如果当时能开的话,可以开多少呢?
只要不超过500万都可以
能做去年的未开票收入补开发票吗
没太听明白,你是指现在开票补到去年?
对,因为去年工程已经完工了,发票没开完,今年开的话,好像税率很高,当时没跟对方谈这个税的问题
不可以的哦,现在开票只能现在确认收入,不能放到去年了
要是开150万的票要交多少税呢?
现在是按一个点收增值税
就是全年500万额度,按1个点收,是吗?
是的,是的,就是这个意思
哦,明白,谢谢老师
不客气,很高兴帮你解答