你好,学员您好,是的,对的

老师,我问下核定了印花税营业账簿,年度申报的,这个是0报还是怎么报呀?计税依据是什么呀? 我本年实收资本有发生额,我记得实收资本印花税好像是资金账簿,不太确定这个营业账簿是不是就代表实收资本
老师年底报的营业账簿,这是必须填写实收资本那个金额吗?以前刚注册缴纳过这会还缴呢?
印花税的营业账簿是实收资本的增加额计算还是实收资本的金额?
老师,问一下,年报“营业账簿”的计税金额是不是填写“实收资本”的金额呢?
小规模纳税人,营业账簿的印花税,计税金额或件数栏里面,填写的是账上实收资本的金额还是填写账本数量的金额呀(用的是电子表格做账)
老师,我报印花税的时候,才发现我去年多计提了86元的印花税,因为营业账簿我按万分之五算的,去年12月份已经结账了,能不能就不动去年的账了,明天一月份冲减多计提印花税直接借税金及附加 负86元 贷应交税费—应交印花税 负86元
预付款计入什么费用科目
老师去年25年的4月份之前都满足小微企业,从4月份开始不满足小微企业了,于是附加税就没减半直接全部缴纳了,怎么专管员说25年全年还可以都享受六税两费减半征收呀?于是让我们退税?请问是这样吗?但是还有另外一个公司的专管员说除了25年都继续享受减半征收另外26年上半年仍然可以继续享受呀?到底哪个说得对呢?
老师,我们企业是一般纳税人,企业生产建筑用石料,收入按简易征收按3%开具增值税专票,取得的进项税额可以抵扣吗?
老师好,零申报小规模纳税人,之前会计挂了1200元的应付职工薪酬,这个我怎么办?一直在挂着,也没发,也不会发。
请教一下,公司把买入的二手车卖出去了,由于是小规模,免征增值和附近税,那印花税还要单独申报吗?谢谢
企业所得税中,有一项扶贫捐赠支出全额扣除,慈善捐赠支出,可以填进去吗?可以全额扣除嘛
公司本期有设备处置,处置部分填列在了增值税附表一,账套里未计入收入,导致申报所得税收入和增值税收入有差异应如何调整
老师好,小规模公司销售二手车税率是1吗
老师:你好,我公司是个体工商户,小规模纳税人,2025.10-12月开票不超过30万,免征增值税,我做账就把增值税计入到营业外收入,现在要报经营所得,系统自动带出来是:不含税收入,那我想问问这样就会跟我的报表差免征增值税的金额,这样对吗?还是应该怎么做?
每年都要这样报上去,纳税呀
按本数来缴纳的营业账簿,是另一个税种吗
以前是有账本交税的现在取消了
账本交税取消了,现在的“营业账簿”每年都要申报,每年都要交税咯?
是的没错, 是这样的
还要老师,可以把这个问题的税法条款发给我一下吗?
我发给同事看看,证明我申报是对的
印花税税率与项目https://www.shui5.cn/article/58/108127.html