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销售方支付代垫运费,收到发票怎么做账?因为代垫运费时,借:应收账款 贷:银行存款,那收到代垫发票,怎么做分录

2023-01-16 13:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-16 13:52

收到代垫发票时,可以做以下分录:

1. 借:应付运费;贷:货款
2. 借:应收账款;贷:银行存款

如果是提前支付的,那么在收到运费发票时,可以做以下分录:

1. 借:应付账款;贷:应付运费
2. 借:应收账款;贷:银行存款

这样就可以确保在收款前已经完成了对费用的账务处理。

拓展知识:

代垫运费是一种特殊的运费费用,指由贸易双方协议约定,买方由销售方支付运费,销售方在货到付款的情况下,先支付运费的行为。代垫运费账務处理较为复杂,除了上述分录外,还需要制作运费预收和运费对冲凭证进行登记,以防止出现收款时的费用虚高的情况。

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同学你好 1借应收账款-价款%2B税款%2B代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧——是对的 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方: 借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗?——是的; 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么——如果这前甲与乙有业务发生,而且最初是用其他应付款科目核算的,那么后面发生的业务也是用其他应付款的;
2020-08-30
你好,学员,是的,你写的很对的
2022-02-24
你好,销售方代垫运费,账务处理如下 借:应收账款/应付账款/其他应收款/其他应付款 贷:银行存款
2020-11-06
同学,你好,你的分录没有问题。
2020-11-12
你好,这个是代收代付的业务还是什么?
2022-02-17
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