你好,这个是代收代付的业务还是什么?
老师,请问之前预付的工程中的电费,借,预付账款,贷,银行存款,收到电费发票了怎么做账呢?
支付电费时做的借预付账款贷银行存款收到垫付的电费时做的借银行存款贷其他业务收入收到垫付电费的发票怎么做账
我公司是物业公司代扣代缴电费,支付时借其他应付款贷银行存款收到垫付的电费借银行存款贷其他应付款,但是收到供电公司开的专票怎么做分录,开给我公司的
用当年的收入垫付社保费个人部分,垫付时:借:其他应收款贷:财政拨款收入收回垫付的往来款时:借:银行存款贷:其他应收款请问垫付时和收回垫往来款时是否应该做预算会计分录?
老师您好,我做内账,电费我们先支付,然后给房东垫付了一部分电费,先挂账后支付,是借:管理费用—电费 应交税费 其他应收款 贷:银行存款吧? 然后我收到垫付的电费的时候就是,借:库存现金,贷:其他应收款 这部分我还冲减管理费用吗?
注会会很难考吗,一年备考3科通过率大不
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。第三张是方宁老师的教案
同样都是现金捐赠,为何一个确认捐赠收入,一个不能确认捐赠收入?
麻烦老师看一下,第三题的第三小问,我算出来始终等于5,答案给的20,麻烦老师解答一下!
老师!怎么判断哪个方案适合谁?
你好老师,这个应交税费应交增值税进项税额,和应交税费应交增值税销项税额,进项税额转出余额,怎么对冲掉呢
老板嫌未分配利润太多,怎么做能在不少交企业所得税的情况下减少未分配利润
老师,发票到货没到怎么入账?
老师可以给我讲解下这个第四题吗?
用来勾选出口退税的,不小心勾成进项抵扣了,次月才发现怎么办
代收代付.
代收代付的话,你不应该做收入的。
借预付账款贷银行存款收到了,借银行存款贷预付账款。
我有发票 我收到垫付的电费我要开发票给园区
我支付时自来水公司会给我开票,专用
借其他业务成本,贷预付账款。
之前的还是按照你的来做,你开了发票需要确认收入。
没看懂什么意思
你好,按照你的来那个来,我给你的回复就是你收到了发票,借其他业务成本贷预付账款。
我收到的是专用发票,在这之前我已经收到垫付的电费并且开了专票我做的借银行存款贷其他业务收入,现在问的是收到自来水的发票我怎么入账
借其他业务成本,应交税费应交增值税进项贷预付账款。
那我给园区的开的专票借银行存款贷其他业务收入对吗
借银行存款贷其他业务收入应交税费。
我当时收到垫付的电费没有即使开票是借银行存款贷其他业务收入,现在开票了怎么做账,专票
借银行存款贷其他业务收入,应交税费应交增值税, 借其他业务收入贷银行存款。
没看懂什么意思
第一个是确认收入的,第二个是红冲你之前收入的。