你好,是的,是这样的
老师,我资产负债表在建工程还有一笔数额,现在己经没有在建工程,我直接一笔转到固定资产可以吗
老师,未完工的在建工程里面共用的固定资产折旧费,是不是可以在建工程-基础建设-固定资产折旧待摊。在建结转时一起转固定资产
下午好!老师,是公司固定资产是从在建工程转入按合同价暂估,合同价大于在建工程,做出资产负债表后在建工程显示有负数正常吗
老师,在建工程还没有完是不是不能转入固定资产,资产负债表里面在在建工程填数字
期末未完工的在建工程,应计入“固定资产”项目填入资产负债表。()A对
老师,请问做未开票收入的话,小规模分录的话,是不是借应收账款,贷主营收入-未开票收入就好,不用贷应交-应交增值税把
简易计税不得抵扣,以前年度购买汽车的进项转出,汽车已经计提折旧完了,现在转出的进项怎么处理?
老师,我们集体经济的产业扶持资金,投资给企业,每年分红,具体的账务处理怎么做
一个员工在两家公司发工资,第二家在哪里做合并报税?
老师/:coffee,我们这边是建筑安装公司,对外开了3%的专票,销项税额是11296.31元,这个税额可以抵扣进项吗?
公司贷款买车,首付1万,总价值10万,怎么做账,首付1万怎么做账,整体怎么做账
第四问出售债券时,不用借应计利息吗?23年和24年不是有已过付息期尚未收到的利息吗?
计提工资的时候,跟发放工资的时候不平,这个怎么计算呢
机关资本性支出和机关资本性支出(基本建设)啥区别?
新能源充电站的折旧年限是多久呢
老师我按照你说的把应交税费负数填在了其他非流动资产里面,怎么不平
你好,现在是另外一个问题了吗?
是的老师,是昨天我问你的那个问题
你好,把应交税费负数填在了其他非流动资产里面,这个不会导致不平啊 把应交税费负数填在了其他非流动资产里面,应交税费从负数变成了0,负债增加了,同时其他非流动资产也增加了,左右是平衡的啊 (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)
负数是不是要填成正数
你好 把应交税费负数填在了其他非流动资产里面,应交税费从负数变成了0,负债增加了,同时其他非流动资产也增加了,左右是平衡的啊
不好意思老师,谢谢下次我重新提问
你好 把应交税费负数填在了其他非流动资产里面,应交税费从负数变成了0,负债增加了,同时其他非流动资产也增加了,左右是平衡的啊 (是针对这个回复有什么疑问吗)