你好,是的,是这样的

老师,未完工的在建工程里面共用的固定资产折旧费,是不是可以在建工程-基础建设-固定资产折旧待摊。在建结转时一起转固定资产
下午好!老师,是公司固定资产是从在建工程转入按合同价暂估,合同价大于在建工程,做出资产负债表后在建工程显示有负数正常吗
老师,在建工程还没有完是不是不能转入固定资产,资产负债表里面在在建工程填数字
期末未完工的在建工程,应计入“固定资产”项目填入资产负债表。()A对
期末未完工的在建工程,应计入“固定资产”项目填入资产负债表。()A对B错
财政局的罚款是录营业外支出么?
开电子增值税专用发票,‘只写购买单位和税号可以吗?
老师我发现 25 年的差旅费发票金额3200元,当时账上按照普通发票入的账,系统上勾选确认了,按照小会计准则我现在可以直接把之前做的分录冲掉,把正确的录上可以吗?要不然我留抵的金额对不上
本月销售额为26万,广告费38000,应缴文化事业建设费是多少?怎么填写申报
求问。假如月薪工资6500,5.1-5.5法定放假,5.6-5.8正常上班,5.9补班,5.10周日放假,5.11上班。那这个月工资怎么算呢?工资计算方式是月薪除以21.75乘以天数。 5月份的天数算多少天
老师,成本200,除去13点的税和28个点的利润,售价应该定多少,怎么算
老师好,我这有一张2024年供应商开来的发票4.7万,当年一至未做帐,也未付款,2026年经协调付供应商4.2万,问,这种情况,我怎么处理
老师开局专票时地址电话开户行账号没有填写。请问这张发票合规吗?对方用这个理由不给我司结款。但是我司本月没有红冲额度了,发票提额度也限制了!
老师,建筑业开增定费,为什么开不了,选不了是什么意思
老师,工商公示里面,社保实际缴纳金额,这个是统计什么期间的
老师我按照你说的把应交税费负数填在了其他非流动资产里面,怎么不平
你好,现在是另外一个问题了吗?
是的老师,是昨天我问你的那个问题
你好,把应交税费负数填在了其他非流动资产里面,这个不会导致不平啊 把应交税费负数填在了其他非流动资产里面,应交税费从负数变成了0,负债增加了,同时其他非流动资产也增加了,左右是平衡的啊 (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)
负数是不是要填成正数
你好 把应交税费负数填在了其他非流动资产里面,应交税费从负数变成了0,负债增加了,同时其他非流动资产也增加了,左右是平衡的啊
不好意思老师,谢谢下次我重新提问
你好 把应交税费负数填在了其他非流动资产里面,应交税费从负数变成了0,负债增加了,同时其他非流动资产也增加了,左右是平衡的啊 (是针对这个回复有什么疑问吗)