你好 是按实际发生的在建工程金额结转的
老师,我公司是新建企业,现办公楼和厂房已经达到了可使用状态,11月份的账应该由在建工程转入固定资产,但还没有竣工决算,而且合同总价是办公楼和厂房在一起的价格,我怎么暂估固定资产啊?谢谢!
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师,我公司有10万元的工程款,之前我按照价税合计的价格暂估入了在建工程,现在因为我公司需要向外租赁厂房,我需要将在建工程转入固定资产,我想问一下我需要把这笔工程款去除税金转进固定资产吗(发票还未到),分录该怎么做
老师:现有我有一笔在建工程转固定资产,暂估入账。手里有多份合同包含主体合同、监理设计等合同,我在计量固定资产暂估入账价值是按照主体合同金额暂估入账还是全部合同价款暂估入账合适?
监理费和设计合同费,金额比较大,是计入在建工程后期转固定资产好还是计入管理费用好。公司财务负责人让记成费用,我问一下学堂老师可以不。
老师,咨询一下现在未分配利润给股东分红,平时随时可以分红吗?没有要求年底才能分红吧?分红税股东交20%的个人所得税吗?
老师 房产税怎么算的
老师,在股东那借的备用金,现金留量表填在哪个位置
2024年9月预估材料入账。材料发票在12月份到票,但是会计忘记红冲预估材料,直接按照购进入库存,现在发现预估材料有余额,怎么处理
个体户开44万专票,成本1万元,查账征收和核定征收的所得税分别是多少?怎么核算?那个缴税多一点
下列各项中,属于注册会计师在审计报告中增加强调事项段的有()。A.注册会计师在审计报告⽇后知悉了某些事实,并且出具了新的审计报告或修改了审计报告B.财务报表按照特殊⽬的编制基础编制C.运⽤持续经营假设是适当的,但存在重⼤不确定性,且财务报表对重⼤不确定性已作出充分披露D.说明审计报告仅提供给财务报表预期使⽤者,不应被分发给其他机构或⼈员老师您好,为什么不选C呢?
请问合作社现在审计,发现19年度有进来发票未入账,往来没平,现在怎么操作?反结账到当年补录入吗?
公司老板用自己名字开的子账户,是公户吗?
老师我们公司给另一个公司分红是不是只看未分配利润呐?那又看每年的净利润干啥啊?有什么关系么
老师,1月开的发票,6月可以红冲吗
我是说钱(合同价)付了,票没开完回,也按开票来入吗?因为票要到下个月才开来,上个月已经达到预定使用状态了,且已投产了?
是的。也是按照。合同的价格。没有取得发票,也是这个金额。