都说了哈,这个是购买商品的现金。只有直接向税局支付的才是税金
结转进项税 借应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷应交税费-应交增值税-进项税额 老师这个分录对吗
应交税费-应交增值税(进项税额转出)借方初始有余额,因为做了分录借:应交税费-应交增值税(进项税额转出,,贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税,。月末怎么做分录把这个应交税费-应交增值税(进项税额转出做平呢
应交税费 - 应交增值税 - 待抵扣进项税额,计入什么现金流
应交税费 - 应交增值税 - 待抵扣进项税额,计入什么现金流
应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出,这个计入哪个现金流
老师,请问,我当月申报了未开票收入,当月又红冲了,那我下个月申报增值税的时候,是不是可以将未开票收入和销项税额红冲,就不用缴税了,是吗?
甲公司欠我们404172.67元,其中包括人工费、材料费和利润费,协议中写着是税后404172.67元,老板让把税点费用算到甲公司请问怎么算
老师,图里面的固定资产科目是不是不应该写货车购置税啊,还有这是3月份买的车,现在6月份做折旧,这个补计提4月和5月份的折旧应该怎么做凭证,这个折旧费计管理费用
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗
老师。能不能发给我一份福利院的收支汇总表
老师您好,利润表的累计毛利X13%-累计已交增值税=累计未交增值税,这个等式成立吗?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老板转入公司的备用金如何做账,摘要怎么写
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
那应交税费—进项转出呢?
进项转出不涉及现金的增减呀,
有啊,收到钱啊,借:原材料 (红字)贷:应交税费—进项转出 银行存款
这个就属于退款呀,冲购买商品接受的劳务
那不是有涉及到现金了吗?
这个就是说的退款呀,冲购买商品接受的劳务支付的现金
那怎么会没有现金流呢
麻烦老师不要重复抢答
你收到钱就是冲支付的钱就是了呀