需要开红字发票的,不然没法做
老师他们不给我们货款,所以一直没给他们发票,我想请教您一个问题,如果两年过去了,对方给我们货款了,但当时我们开的是普票,现在对方要专票,我们还可以办理退票或者红冲吗,然后我们在给对方开具专票
老师您好,我们是购货方 现在有一张跨年发票金额开多了,需要红冲,可以只红冲多余部分吗? 因为已经认证了,需要我们开红字信息表给对销售方。销售方需要开红字发票吗?(如果需要,开了红字发票要不要给我们呢) 怎么做账务处理呢?
你好老师,我们与代理商之间的合作,全部已开专票,后来因有问题代理商退我们1万元,发票需要红冲重新开,给我们重新开的负数发票变成普票可以吗?
老师,我司销售货物全额开票给代理商,后期又退回6000的折扣款给代理商,那之前的发票代理商要给冲回6000吗,还是有别的操作方法呢
老师,我司开全额发票给代理商后,后期又退款6000的折扣给代理商,这样,他们需要给冲红发票吧,如果对方不给冲红,我们做无票冲红处理可以吗,合理吗
老师,我想请问公司公转私到出纳,需不需要先借库存现金,再借其他应收款-个人,后期备用金支出冲其他应收款-个人
老师,我问一下,我在申报这季度财务报表时,发现发现上季度营业外支出下面坏账损失没填,那这季度要补吗
民办非企业不开增值税发票,开的是财政局监制的票据,增值税是全免的,税务上填需要填优惠政策,免税额,那这个免税额按多少税率计算,我们是小规模,季度收入120万
这个是什么意思,收到这笔款怎么记账
老师,个体工商户今年一年开了10万的发票,现在为止一点进项发票没有,也没有账,还是查账征收,现在该怎么记账好?大体思路应该怎样,因为要报个人经营所得
老师 我们生产企业 然后现在有个问题就是 原材料有有票的 有没票的 入账肯定入的有票的,生产的产品也是根据有票的入账的,但是现在老板要一个真实成本,我怎么计算?需要知道哪些数据?
老师您好,对别单位的投资应该如何做分录
公司劳务资质,给业主开了张劳务费发票,怎样账务处理
个体工商户定期定额每月核定3万。截止6月有27万,7月开票480万会成为一般规模纳税人吗?
老师,公司销售门面20万,门面建筑成本5.96万元,请问土地增值税怎样算,有多少
即使业务是真实的,但对方不给冲红,这样我司也不能自己做无票冲红处理吗
叫对方写个折扣说明,你们就可以做账了
奥,有了说明,我的账务处理就是做无票收入冲红这样吗
是的,就是那个意思的