这个得全额红冲然后再开剩余部分的蓝字发票

一个一般纳税人 因为进项不能留抵 多开了一张专票 下月可以红冲了吗 或者是红冲一部分 对抵扣的那张票的有影响吗
老师未认证未抵扣的一张发票支持部分冲红吗?冲红以后整张票是不是就没法用了?
专用发票冲红一部分后还可以抵扣吗?就是说有一张专用发票跨月了需要冲红,但是只冲红一部分。需要抵扣后冲红还是不要抵扣。没有抵扣直接冲红一部分,会影响后面的抵扣吗?
请问老师,对方开具专用发票,还没抵扣,后面有部分冲红,这个发票就都不能抵扣了吗
老师,1.当月的发票,对方没有抵扣,我们是不是可以直接红冲,不需要对方开红字信息表? 2.如果直接红冲,是部分红冲还是只能全额红冲?
老师调增2028年所得税汇算清缴表,调增工人工资,然后需要补税,就是说明已经把可弥补的亏损用完了是吧,2026年就没有可用的亏损了
个税扣缴端上按公司上月员工数据扣的,扣了1400多,重新更正后,实际应缴个税600多,我提交申报直接显示扣款成功,难道会从这1400里面慢慢抵扣吗?
老师,合并报表中,非购买日发生的内部销售损益,比如21年11月份发生的存货内部销售,也需要算到调整后的净利润么
快递代理公司,请问什么时候进仓费?谢谢你了。@朴老师
按加权平均计算存货成本法发生非正常损失,进项税转出的金额如何计算
老师,我想问一下,老板社保基数写的是25000那么,我申报个税是养老填多少?医疗填多少?失业填多少?怎么计算的,可以写一下吗?公司是江苏徐州丰县的
股东为了贷款工资让做了很高(实际就是平时用和公司的往来借款做的现金归还、现金发放工资),个税需要交2.3万,个税汇算清缴之前能把税交了后面再退税行?财务报表回头也得改,这样可行么,西安的
老师,有限合伙转让股份,这边申报的税在哪个申报表里申报的
报关单一个品名(例如工具箱拉手),多型号(Hx-2021/Hx-2031)写一项。进项发票怎么写才不影响退税?今年又有这个文件喔 根据《国家税务总局关于<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>有关问题的公告》(国家税务总局公告 2013 年第 12号)规定,对于属同一货物的多种零部件需要合并报关为同一商品名称的,企业应将出口货物报关单、增值税专用发票上不同商品名称的相关性及不同计量单位的折算标准向主管税务机关书面报告,经主管税务机关确认后,可申报退(免)税。但如果不属于这种同一货物多种零部件合并报关的情况,信息不一致通常是不符合退税要求的
超市有哪些商品免征增值税呢?
可以只充一部分吗?
没有抵扣,只充一部分。后面这张还可以抵扣吗?
同学你好 专票不能部分红冲