按固定资产清理进行处理

2020年购入的奔驰汽车200多万,计入了固定资产,56月份卖掉了没有开具相关票据,我现在还要提折旧吗。账务怎么处理
老师好,我公司有一辆小货车,还没有折旧完,现在把它卖给个人,收了一点钱,这个怎么做分录?折旧那边怎么处理?谢谢
老师,如果说20年卖的试驾车,当时收钱挂账了,去年到现在一直有做折旧,今年处理的,怎么做分录调整
老师,您好!单位小汽车折旧年限还没有到,现在卖掉了,收到钱,要怎么处理做账
公司是现代服务业 不是汽车行业 2019年买了一辆公车 当时是一般纳税人 进行了增值税抵扣 现在把公车卖了 折旧已经提完 没有折旧了 怎么做这笔分录 还需要转清理吗 都没有折旧 没有做过减值 现在卖出去 收到款怎么做账 没有什么费用
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
会计分录怎么做
卖掉后,又没有开票,只签了一个合同,怎么办?
可按无票收入处理。
老师,请指导一下具体会计分录
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款或现金 贷:固定资产清理 借:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税 最后结转固定资产清理