你好,结转用账面价值,收到的一方用公允价值入账。

债务重组 一下说了债务人的应收2000,又说提了坏账400 后面又说债权公允价1500 什么时候考虑公允价,什么时候不考虑。
有点糊涂,债务重组里面,什么时候用应收账款的公允价值?什么时候用应付账款的公允价值?
应收账款和应付账款也存在公允价值吗?什么时候用公允价值?
债务方用非现金资产抵债,转出资产方法的债务方用资产转销资产的账面价值,与应付账款的账面价值(或者约定的公允价值)的差计入“其他收益-债务重组收益”,债权方收到资产的一方用应收账款的公允价值扣除增值税入账(如果没有重新确定公允价值,那公允价值就等于账面价值)。——对不?
债务重组的时候,债务方转出资产用非现金资产(非金融资产)抵债,转销资产的账面价值,与应付账款的账面价值(或者双方约定的公允价值)的差计入“其他收益-债务重组收益”——对不? 债务方转出资产用非现金的金融资产偿债,转销金融资产的账面价值,与应付账款的账面价值(或者约定的公允价值)的差计入“投资收益”——对不?
小规模纳税人,去年之前跟一家公司有经济往来开了发票,现在那家公司要退款了,发票在3月份已经开出来给对方公司,现在这笔业务怎么处理
甲方总包合同金额1000万,我们分别出去下游合同也是1000万,这样可以不?
供应商已认证发票,销售方申请冲红,是不是需要供应商申请红色申请单,销售方才能冲红
老师我家光伏电站合同年限到期了,电站无偿给对方,但我家账上还有折旧,和财政拨款怎么处理呀
中午好老师,我们是餐饮行业,产生商户罚款(商户违章)计入营业外收入需要提税么?会计准则有要求提税么?
收到不动产增值税专用发票2张各100万,5%的税率 能全额抵扣增税税吗?还是本月抵扣60%,下月抵扣40%
您好老师,总公司付给分公司的钱,分公司直接付社保费了,这个跟总公司的往来怎么抵消呢,能给个分录过程嘛
老师开票内容为学术活动费,有相关会议资料,能入账会议费吗
安工险什么情况下,是计入在建工程的?
老师您好 公司给销售人员发的提成和给股东的分红如何做账?需要交税吗