你好,比如发票丢失的,去税务局报备发票丢失,然后出一个退货的证明,购买方自己开信息表然后开负数

在购买方已付款,或者货款未付但已作帐务处理发票联及抵扣联无法退还的情况下,购买方必须取得当地主管税务机关开具的进货退货或索取折让证明单送交公司,作为公司开具负数发票的依据。老师最后2句话是什么意思啊,我们是图书销售行业
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事各类办公家具的生产和销售业务,2021年5月有关生产经营情况如下:(1)以还本销售方式向乙办公设备租赁公司销售一批L型办公桌,取得含增值税销售1695000元,合同约定甲公司5年向乙办公设备租赁公司退还全部货款的80%;销售部员工乘坐飞机到国内多地出差,取得注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,行程单上注明票价合计87200元、民航发展基金2000元;为庆祝劳动节,将外购的300条空调被作为福利发给职工;为表彰先进,将委托加工收回的10组实木书柜奖励给公司十佳员工;将自产的200张会议桌交付丙家具商城代销;将购进的3台数控开料机床作为投资提供给丁家具加工厂;出租一处经营用房。已知:销售增值税税率为13%,购进航空旅客运输服务进项税额9%,取得扣税凭证均符合规定,并于当月扣除。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题:(1)计算甲公司当月销售L型办公桌增值税销项税额,并列出甲公司出租经营用房应缴纳哪些税;(2)甲公司当月取得航空运输电子客票行程单,计算准予抵扣的进项税额;(3)列出应视同销售货物征收增值税的业务。
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事各类办公家具的生成和销售业务,2021年5月有关生成经营情况如下:1、以还本销售方式向乙办公设备租赁公司销售一批L型办公桌,取得含增值税销售额1695000元,合同约定甲公司5年向乙办公设备租赁公司退还全部货款的80%。2、销售部员工乘坐飞机到国内多地出差取得注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,行程单上注明票价合计87200元,民航发展基金2000元。3、为庆祝劳动节,将外购的300台空调作为福利发放给职工.4、为表彰先进,将委托加工收回的10组实木书柜奖励给公司十佳员工(书柜成本300元/组,成本利润率10%)。5、将自产的200张会议桌交付丙家具商城代销(不含税单价800元)6、将购进的3台数控开料机床作为投资提供给丁家具工厂(同类机床不含税市场单价15000元)。已知增值税税率13%,购进航空旅客运输服务为9%,取得扣税凭证均符合规定,并于当月扣除。要求:根据上述资料,计算甲公司5月应纳增值税税额。
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物流,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票,只开一张会展活动费,我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行5。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万;这样做会计分录的话,应交税费-个税没法平账会挂有金额?麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现?麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录?我们是代账公司的。老师,还有一个问题不明白,我代缴中奖者的个税,已经已现金形式收取,但是代扣代缴是通过公户扣款的,不应该通过“应交税费-个人所得税”核算入账吗?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物流,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票,只开一张会展活动费,我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行5。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万;这样做会计分录的话,应交税费-个税没法平账会挂有金额?麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现?麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录?我们是代账公司的。老师,还有一个问题不明白,我代缴中奖者的个税,已经已现金形式收取,但是代扣代缴是通过公户扣款的,不应该通过“应交税费-个人所得税”核算入账吗?麻烦详细的会计分录指导一下,已经咨询几天,麻烦会计分录详细点
老师现在做账都不是纸质的了。电子发票需要打印出来吗?还是存成电子版。还有我们采购的一些东西都是在群里面采购。只有聊天记录。这些东西可怎么做成原始凭证呢?发出的时候也是从工厂直接发到门店的。我们这些原始凭证该怎么保存?从微信截屏吗?还是怎么办?
你好老师,我有初级会计证干出纳5年多了,收付凭证都是我做,看见一个生产企业招聘会计,我兼职做过个体餐饮的会计,工资申报,报所得税,我能干会计吗
外贸贸易公司玻璃制品 家具 塑料制品 劳务服务这些经营范围没有只变更经营范围可以吗,出口这些东西还要做哪些备案吗
老师,我是一家建筑商贸公司,现在有一批存货我打算退货。如果红冲发票有风险吗?因为对方是个体户
请问老师,这个月的增值税税款交不上,下个月回来成本,有进项税额,能抵这个月的增值税吗
老师,我们公司没有税务登记,今天给我们公司开票的时候,提示未查询到该纳税人信息,我直接让她把票开了,这个票可以正常使用吗
外贸企业报关单上的境外收货人可以和外汇的付款方不一致吗?有什么风险吗?影响退税吗?
公司用现有资金投资了一个项目,投资给其他公司,这个分录怎么做?
拆除更换破损绝缘子500元 相关高压电工作业16000元 如何开票?
老师,您好,关于房屋租赁费用为11000元/年,没有发票,公司支付这笔费用之后,会出现什么情况
哦明白了,郭老师你好,郭老师采购图书如果不是免税的话正常是9%税率是吧
一般纳税人的话是6%。
我们是一般纳税人,我们卖图书给客户开发票就开6%的税率啊不是9啊。
不对,6%的是不对的,要么是免税的,要么是9%。
给你开的内容,你看下前面是写的图书吗?
是图书,我们外采书和我们卖书
那不对,他的税率选错了,没有6%的。
明白了,郭老师
郭老师我这个月刚升财务经理,在写财务管理规章制度,流程和标准以及各职位岗位职责工作内容,感觉天上掉了馅饼怎么就突然就当经理
厉害了 恭喜 很好 好好做 说明能力很强
谢谢老师 也是会计学堂这个平台成就了我,有老师的耐心答疑帮我解决了好多问题。还有我从学会计到做账 所有的知识都是在会计学堂学的 感谢会计学堂 感谢老师的细心指导
感谢信任 新年快乐 明年继续加油 共赢
嗯嗯,加油,新年快乐
新年快乐 非常感谢