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老师我要是月初收到进项大于销项票,不想都抵扣怎么办

2023-01-20 21:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-20 21:09

你好 那么你这个进项的发票,可以“假装”还没有收到,先放到旁边不处理的

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快账用户4338 追问 2023-01-20 21:16

老师这个票,我要做成主营业务成本,那我不做的话,放到预付账款吗

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齐红老师 解答 2023-01-20 21:16

可以的,你做到预付账款的

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快账用户4338 追问 2023-01-20 21:19

老师我可以正常做账,然后不认证行吗

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齐红老师 解答 2023-01-20 21:20

是阿,你就是要不认证阿

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快账用户4338 追问 2023-01-20 21:26

那我就借:主营业务成本 应交税费——待抵扣进项税 贷:银行存款 这样吗老师

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快账用户4338 追问 2023-01-20 21:26

待认证进项税额

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齐红老师 解答 2023-01-20 21:27

? 你有看到我前面的回复吗

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快账用户4338 追问 2023-01-20 21:28

老师你说不处理,做到预付

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齐红老师 解答 2023-01-20 21:29

那么你这个进项的发票,可以“假装”还没有收到,先放到旁边不处理的

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快账用户4338 追问 2023-01-20 21:31

好的老师,我在想还可不可以做成待认证

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齐红老师 解答 2023-01-20 21:32

这个不处理,你为什么还要考虑待认证呢

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快账用户4338 追问 2023-01-20 21:36

老师如果说不处理的话,如果1月份的票,3月份做账,冲回预付的话,我票直接放在3月份里面吗?成本放在3月吗

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齐红老师 解答 2023-01-20 21:38

这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的

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你好 那么你这个进项的发票,可以“假装”还没有收到,先放到旁边不处理的
2023-01-20
同学你好,什么原因导致的?是否有无票收入?
2024-06-29
同学,你好 你就是收到留底退税了吗?
2022-07-09
你好,留底以后抵扣就可以的。
2022-09-13
月初可以开票,但是你要保证进项发票月底要到,要不然你们要多垫付资金交税
2022-01-13
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