你好!是的,是可以认证,以后抵扣。 借:应交税费—应交增值税 —进项税额 贷应交税费—应交增值税—待认证进项税
老师,新成立的公司没有销项,有几张进项票,1.请问是等有了销项再认证好,还是先直接认证,等待以后抵扣用,2.如果月底进项大于销项,是做什么分录,3.进项和销账的清零,可以年底一次性做完吧
本月进项大于销账 进项票都可以认证吧 不影响以后抵扣进项税吧 以后开票直到进项抵完吗 具体分录怎么做的?
前两个挂待认证进项税,如果下月初认证这个进项了,进项大于销项①直接做个待认证进项税额转入抵扣分录②那申报8月增值税时是不是直接抵税,剩余认证后进项税额作为留抵,到下月继续抵扣增值税,就不用再做账务处理了吧?老师
现在做5月份的账,我用了待认证进项税,但是抵扣明细可以看到已经抵扣的,直接入了进项税。售开了发票,做了销项税,但是月底的时候发现进项+待认证进项税大于销项。月末咋做分录结转啊
当月认证进项税抵扣联以后,没抵扣完的进项税,剩余的不用写分录。那下个月把上月没抵扣的进项税直接拿来用,下个月的这笔抵扣分录怎么做
老师,银行一般户贷款扣划的分录怎么做
老师,银行货款到期自动扣划怎么做分录
老师,4月工资5月发放,社保是当月缴纳,其他应收款个人社保是不是有余额,余额为下月要缴纳的社保?
公司向银行借款需要缴纳印花税吗
请问增值税申报表小微企业免税额系统带出的数据修改不了,按1%开票,这里提示要按3%金额填入免税额
单位6月份新进来员工,公积金没扣,现在7月份做了增员补报,那6月份的个税申报要报上吗,还是等7月份扣完了再报呢,请问下老师
老师 建筑行业 小规模纳税人企业所得税的税负率一般是多少的
对账是一个一个看吗,还是不懂顺序,不会操作
我因为分录写错,一月份的税金及附加多了980.05,在第二季度4月份发现了然后做了红冲并重新写了正确的,导致第二季度税金及附加就多了980.05,这个怎么调啊,老师?现在申报提交不了
老师,您好,我想问下企业所得税季度是有利润的,但是以前年度是亏损了,季度需要计提所得税交税吗,还是直接弥补以前亏损不计提,有点懵哦