同学你好, 个税系统里有专门的全年一次性奖金模块。 根据员工资水平,可以分开也可以合并。合并的24免汇算时不得再分开。除非修改报表

老师我想问一下,2022年年终奖在1月份发放,为什么在2月份才申报,还有我1月份是发12月份的工资,那么现在1月份,个税系统所属期是12月份,申报的是11月份工资,那么在2月份,个税系统所属期是1月份,申报的是12月份工资,那就是2月份申报的是12月份工资和年终奖?
你好,老师,请问一下,我们公司是小型微利企业,是不是12月份计提21年年终奖,然后我们1月份才要发放年终奖,这样可以吗,然后如果1月份发放年终奖了,是不是等2月份去申报个人所得税。
那现在是2月了,我申报所属期1月份的个税。我们1月底发的年终奖,我没有单独按全年一次性奖金申报,而是直接并入工资薪金所得,所属期是选12月,还是1月?
在1.15号前公司已申报并代扣代缴扣款了12月工资个税,2023年1.18号发放年终奖,公司代扣代缴系统在1.17号测算了年终奖个税,那这个年终奖个税还能在1月份申报扣款吗 还是说得在2.15的时候和1月工资一起申报代扣代缴
老师 问一下个人所得税系统 所属期是1月份 然后年终奖是在1月份发放的扣除了个人所得税 那我年终奖的个人所得税先确认掉扣除呢 (到时候1月份的工资 所属期在1月份还能录进去吗) 还是跟1月份的一起申报扣除
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
同学你好, 个税系统里有专门的全年一次性奖金模块。 根据员工资水平,可以分开也可以合并。合并的年底汇算时不得再分开。除非修改报表
合并的 那我确认掉这个一次性奖金并扣款 到时候在录1月的工资 不冲突吧 因为这个奖金个税所属期是在1月份的 怕确认掉 到时候说我所属期1月的已确认
同学你好,确认没事,只要交了就可以
好的 谢谢老师 新年快乐
谢谢,祝新年快乐,合家幸福!
如果满意,可以五星好评哈,谢谢