企业所得税汇算清缴纳税调整项目明细表a105000是企业用于报送汇算清缴纳税调整事项的明细表,表中项目主要分为销项税调增、销项税调减、进项税调减、进项税调增四大类。
其中,销项税调增:即企业未缴纳的与销售收入有关的税费;
销项税调减:即企业已缴纳,但是与销售收入有关的税费;
进项税调减:即企业已缴纳,但与采购支出有关的税费;
进项税调增:即企业未缴纳的与采购支出有关的税费。
填写时,具体项目要准确、完整,以确保统计精准数据。若有多个调整项目,应以每一项的明细清单的形式,汇总至企业所得税汇算清缴纳税调整项目明细表a105000中。
现在,企业所得税汇算清缴纳税调整项目明细表a105000填写也可以采用电子式填写,而且尽量避免重复填写,提高效率和准确度。企业也可以利用相关财务软件来完成相应的税务汇算清缴纳税调整项目明细表a105000的填写,以节省整个税务报表报送过程中的工作量和时间。
业务招待费在汇算清缴A105000纳税调整项目明细表里是手动填写吗
老师A105000表填不好了,怎么填的,全是0所得税汇算清纳税调整项目明细表怎么填的?
请问企业所得税汇算清缴,无票费用是不是填在A105000纳税调整项目明细表中的二、扣除调整项目下的(十七)其他?
老师,您好!请问所得税汇算清缴的A105000纳税调整项目明细表的第10行“其他”应该怎么填列?
企业所得税汇算清缴的无票支出调增是填纳税调整项目明细表(A105000)的哪一行,账载金额和税收金额都要填写吗
老师麻烦问一下汇算清缴补提的工资需要填在哪一项?
老师,我工资给法人调到9000了,他的公积金要往上调吗
老师,工商证书没有到期,可以换证让有效期为长期吗
老师你好,內帐产品成本含税价格对吗,一般纳税人
一般纳税人企业外购进来一批商品用于给客户送礼,购进时取得的是增值税普通发票,用于送礼,增值税是否需要视同销售申报增值税?
老师你好,一般纳税人企业,本月有销项税14545.49,没有进项税,有留底税额5466.15,这个增值税怎么做账务处理,分录怎么做,我是这样做的,有收入是借应收账款176162.03,贷主营业务收入161616.54,贷应交税费应交销项税额14545.49。月末结转增值税:怎么做,这种情况,新手小白,请老师说的详细点
公司刚买的车35万,是可以一次性入费用吗?不用按固定资产折旧摊销入账吧?
你好,请问我是公司会计,但是企业所得税年终汇算是包给税务师的人做的,我是办税人对方要拿我的号码进电子税务局申报,这样对我有没有影响风险因为公司年终汇算也存在风险?还是添加对方用对方自己身份进去电子税务局申报呢?
老师,24年9月份的发票,还可以报销吗?
老师 交接申报表和账套里的报表不一样 这要怎么办呢