你好,同学 利润表里面的利润总额是指你当期实现了利润的总金额,应该和你本年利润借方减去贷方金额相一致的。

资产负责表的未分配利润是和利润表的本年累计金额上的利润总额一致还是和利润表的本月金额上的利润总额一致呢
老师好,年末了结转本年利润,为啥我的本年利润是805603.47,报表的利润总额却是561672,这俩数为啥不一样啊
老师,二季度企业所得税申报表上的利润总额是利润表上本年累计一栏的利润总额,还是利润表上本期金额一栏的利润总额了
请问我的利润表上利润总额,为啥跟我本年利润科目余额不一致?
您好老师,我们申报企业所得税的时候申报表利润总额的地方填我们利润表的本年累计金额填上还是本期金额的利润总额填上
老师,我们是重卡汽车一级经销商,我们销售车辆,客户做融资贷款,客户贷款30万,金融只放款28万,剩余两万金融公司给我们开金融服务费发票,我该如何入账
又是客户,又是供应商,金额啥相互抵消,需要啥资料呢?
跨区域涉税事项报告表开除来后,是不是先要在电子税务局里做好异地报验后,这个外经证发给对方,对方才可以在网上预缴2%的增值税?
工资未发是否能先交个税
借方:银行存款30000累计摊销-专利权T10000贷方:无形资产-专利权T20000应交税费-应交增值税(进项税额)1698.11资产处置损益-非流动资产处置利得18301.89收款凭证上怎么写累计摊销
老师,中储粮年审项目,所长让我牵头,让我组织,我是新来的,而且对其他同事水平都不了解,这怎么是好?
我们是上海公司,2个股东,其中一个股东要退出,股权转让给另外一个股东,怎么走流程?
个税逾期申报,需要去大厅处理吗
老师这里边是商贸公司的日报表表头,您说他们的勾稽关系是怎样的?
请问老师,公司注册资本5万,没有实缴,法人占99%股东占1%,现在资产负债表未分配利润38000请问可以平价转让吗?,这个1%股东要转让给法人。需要缴纳多少个人所得税呢? 如果这个小股东缴纳了个税,法人股东会不会被强制分红也要交税?
就是不一致现在,差异几十块钱,我核对了每期的数据也没有问题呢
我年末结转本年利润的金额不就是利润表中净利润金额吗?
本年利润借方−贷方,属于本期净利润。 申报表利润总额=本年利润借方−贷方+所得税费用本期发生金额。
老师我找到那几十块钱差异了,是22年2月更正了一笔21年以前年度损益调整
刚好就是这笔45.6的差异,我现在应该怎么处理呢老师?
如果你更正了之前年度损益,同时没有更改之前申报数据,在本期直接进行合并申报,就必然会有这个差异,这个差异就是正常的。不影响。
老师您帮我看看吧,谢谢
你这调整了之前年度利润 你没有修改之前申报表 本期申报数据包含了这个调整 那么这里就是没问题 不需要单独处理这个差异
那我本年利润有余额45.06元,为啥跟以前年度损益调整金额有关系呢?本年利润年末不应该是没有余额的吗?万一稽查到了咋办呀?我不是很明白呢
我本期申报金额好像小于账上金额老师
不是的,我说错了,我本期申报的利润表金额跟账上的一致,只是没有包含以前年度损益调整金额45.06元,所以我结转本年利润后,账上本年利润还有借方金额45.06元,看着好别扭的
这是我申报表利润表金额
下面是我账上的金额:账上金额39787866.85-申报表净利润金额39787821.79=45.06元,差异刚好是以前年度损益调整那笔金额,所以结转本年利润后,账上本年利润还有借方金额45.06元,这样合理吗?
为这个本年利润,它只是反映你当年的利润,你调整了之前年度的那个,他就不会反映在你的本年利润这个科目的发生额里面,所以说这个有差异,这个就是必然的。
你这个有差异,也不是说你有税务风险,即便查到了也没问题啊。因为你这个之所以有这个差异,是因为你调整了之前年度的利润,所以说导致的。
你这个不需要处理,你这个不会因为有差异就导致税务稽查,你这个也不是属于有风险或者是错误的问题。
老师您看下吧,我刚做了一笔结转本年利润的分录之后,科目余额表本年利润还有借方余额45.06元,我还是不太明白这个余额有没有影响,辛苦您了老师
你结转本年利润 是根据本年利润余额进行结转 你这里有余额是没有结转完 你现在把本年利润余额,自己在做一个结转分录 转到利润分配~未分配利润就可以啦