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老师,我1月份收到的成本发票,可以直接做到12月份账吗?还是要在12月份先暂估,1月份冲暂估再重新做分录?

2023-01-27 08:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-27 08:18

你好 严格来说,是不可以的,但是你就差一个月,这个影响也不大的 你直接做进去就可以的

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你好 严格来说,是不可以的,但是你就差一个月,这个影响也不大的 你直接做进去就可以的
2023-01-27
你好,一月份入账冲暂估可以
2020-12-17
建议十二月份暂估,然后一月份发票到了红冲暂估在做发票的
2023-04-15
暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货  借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/ 利润分配-未分配利润(跨年调整损益)/成本费用(暂估差额,无差额不管)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2026-02-02
你好,同学,对的,就是你这个思路
2023-05-09
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