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老师好,我2023年1月份取得的发票,1月份付的款,但是2022年第四季度有利润,我想把1月份这笔费用直接做到2022年12月份,可以吗?还是说我可以在12月份暂估,然后1月份再冲暂估,做一笔实际的?

2023-04-15 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-15 15:58

建议十二月份暂估,然后一月份发票到了红冲暂估在做发票的

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快账用户4847 追问 2023-04-15 16:10

红冲这一笔是做在1月份吧?实际的发票也做在1月份吧?

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齐红老师 解答 2023-04-15 16:12

可以的,可以这么做的。

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快账用户4847 追问 2023-04-15 16:15

暂估那一笔,我需要在12月份结转成本吧?不然跟利润表没关系,业因为我们是建筑

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齐红老师 解答 2023-04-15 16:16

看一下它属于哪一年的成本,如果是属于去年的可以的。

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快账用户4847 追问 2023-04-16 12:12

老师,这种情况是要去大厅吗

老师,这种情况是要去大厅吗
老师,这种情况是要去大厅吗
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齐红老师 解答 2023-04-16 12:20

你好对的 可以去问下的

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建议十二月份暂估,然后一月份发票到了红冲暂估在做发票的
2023-04-15
取得的发票是直接可以付在12月份凭证
2023-03-06
你好 严格来说,是不可以的,但是你就差一个月,这个影响也不大的 你直接做进去就可以的
2023-01-27
可以的,可以这么做的。
2024-05-21
这个没有发票,你这个根据实际做账就可以结转成本汇算清缴纳税调增,
2021-02-03
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