你好,他可以开专票,但是你抵扣不了增值税的,因为福利费没法抵扣,201636号文件有规定。

公司组织旅游,可以申请报销吗,发票开出旅游服务费可以税前扣除吗?
请问一下我们公司去旅游,旅游公司给我们开这些发票,进项可以抵扣吗?
请问老师,我们做旅游卡代理的,旅游公司开不征税旅游卡发票给我们,我们可以开不征税旅游卡发票出去吗?但是我们不是做旅游的
老师单位组织员工旅游,门票可以税前扣除么?
老师,请问一下,公司组织旅游,员工的孩子及家人的旅游门票可以作为公司的费用吗?
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?
那旅游公司开的专票 ,什么情况下能抵扣?
用在销售的可以的
怎么用在销售?没明白
你好,就是你给别人提供旅游服务。
我给别人提供旅游服务,是我给别人开发票,我的意思是我拿到旅游服务的专票我能抵扣进项税的情形。
对的,是的,可以这么理解的。
你是在回答我的问题么?我问什么时候旅游业进项发票可以抵扣
对的,是的,我就是回复的你这一个问题啊,因为旅游的如果是针对普通企业,他只能做福利费招待费不是吗?福利费招待费抵扣不了的,你问的是什么情况下可以抵扣,生产办公用的可以抵扣,你能用来办公吗?
你这是抬扛吧老师,旅游业能开专票,那什么情形可以抵扣,如果没有情形可以抵扣那还规定开专票有什么意义?你或者说一般公司都抵扣不了,那什么公司可能可以?
那不能说不允许抵扣的就不能开专票吧, 餐饮发票不管是什么业务的,他都抵扣不了增值税,但是他就可以开专票,就是这么规定
旅游服务的顶,还有一个生产办公用的,可以抵扣餐饮发票的,不管是什么业务,你生产办公用的它也是抵扣不了的,他到照样可以开专票 餐饮服务、贷款服务,这些都是可以这样开专票,就是抵扣不了,201636号文件就是这么规定的
要抬杠也是增值税税法在这抬杠,不是我在抬杠,我只是按照税法的规定给你回复
那你直接告诉我能开专票,但也不能抵扣就完了啊,没有抵扣的情形,一句话,你反问我能用来办公么?说这种毫无意义的话,还不如直接说结果。
可是我给你说了结果了,不是吗?我说了结果,你还在问我什么情形不能抵扣,然后我又给你展开说的 如果我说没有情形可以抵扣,这不就是回复错了? 太片面了
无论如何你也没说出来,应该是有,或许你不清楚,比如都是旅游公司是不是可以拿到对方开来的专票能抵扣?
你回答问题技巧用太多了吧,也没有谁什么都清楚,但是搞迷糊阵就没意思了吧。
你好,我回复的没有技巧 我有技巧的话,一开始我就告诉你啊,如果你们是生用在生产办公用的,可以抵扣福利费,招待费的抵扣不了, 而我用的是买来销售出去的其他的找不到合适的了 提供服务,你分包出去的,这个很好理解吗? 商贸的就跟你买来商品再销售出去一样的道理 这个还有问题吗 不管问谁 我这个回复没有技巧 没有问题 不能说给你回复错了