你好,他可以开专票,但是你抵扣不了增值税的,因为福利费没法抵扣,201636号文件有规定。

老师 我们公司组织员工出去旅游 向旅行社对公打款 用途这什么呢
老师,公司组织员工外地旅游,这个支付旅行社的费用还有住宿费可以进项抵扣吗
老师,你好。公司组织员工去旅游发生的实名高铁票跟住宿专票可以计进项税来抵扣吗?
公司组织员工旅游,旅游公司可以给我们开专票么?我们可以抵扣么?
公司组织旅游船票和门票可以对公报销么
老师,个人开给我们公司发票,怎么缴税
老师,麻烦咨询一下就是工资是直接银行发到员工卡上的,这种还需要员工在工资表上签字吗
出口税务,我公司与甲方(国内企业)签环保设备合同,项目地在国外,设备出口国外,,我公司是否不涉及免退税问题?只有甲方有免抵税问题
老师,我们公司是互贸区落地加工企业,是不是必须从互贸区进货?可以从别的地方进货吗?
我公司是做京东家电的统装的,主要是在川渝地区,统装内容是:门头吧台背景墙以及展台制作。这些项目很多,一年有200个左右,但是金额小,大部分是几万元,不过也有少数是10万元以上的,工期大都很短,几天时间就完工,长的也就十几天。不过也偶尔有大项目是一两个月完工的。京东家电项目就是在京东电商平台上面接单。这种情况应该开什么发票呢?
老师您好,请问我们卖车给客户,为了领补贴,我们找第三方汽车店帮忙开客户机动车票107300元,客户直接付款107300元给第三方公司。我们把机动车调拨票开给对方,票价106500元,第三方回款给我们106500元,那我们怎么做账呢?
去年的费用发票可以入今年的账吗
老师请问下,出口美元1000,海运费美元100,保费人民币50,请问收入确认的金额是多少?
老师我们是商贸公司,要外销钢筋、水泥、钢材、农副产品、水果等,关于入关、清关、退税、保税相关知识及流程,有相关的知识点分享嘛
老师,工商公式时填报有个税务栏,那那里是填什么数据的?可以不填吗?
那旅游公司开的专票 ,什么情况下能抵扣?
用在销售的可以的
怎么用在销售?没明白
你好,就是你给别人提供旅游服务。
我给别人提供旅游服务,是我给别人开发票,我的意思是我拿到旅游服务的专票我能抵扣进项税的情形。
对的,是的,可以这么理解的。
你是在回答我的问题么?我问什么时候旅游业进项发票可以抵扣
对的,是的,我就是回复的你这一个问题啊,因为旅游的如果是针对普通企业,他只能做福利费招待费不是吗?福利费招待费抵扣不了的,你问的是什么情况下可以抵扣,生产办公用的可以抵扣,你能用来办公吗?
你这是抬扛吧老师,旅游业能开专票,那什么情形可以抵扣,如果没有情形可以抵扣那还规定开专票有什么意义?你或者说一般公司都抵扣不了,那什么公司可能可以?
那不能说不允许抵扣的就不能开专票吧, 餐饮发票不管是什么业务的,他都抵扣不了增值税,但是他就可以开专票,就是这么规定
旅游服务的顶,还有一个生产办公用的,可以抵扣餐饮发票的,不管是什么业务,你生产办公用的它也是抵扣不了的,他到照样可以开专票 餐饮服务、贷款服务,这些都是可以这样开专票,就是抵扣不了,201636号文件就是这么规定的
要抬杠也是增值税税法在这抬杠,不是我在抬杠,我只是按照税法的规定给你回复
那你直接告诉我能开专票,但也不能抵扣就完了啊,没有抵扣的情形,一句话,你反问我能用来办公么?说这种毫无意义的话,还不如直接说结果。
可是我给你说了结果了,不是吗?我说了结果,你还在问我什么情形不能抵扣,然后我又给你展开说的 如果我说没有情形可以抵扣,这不就是回复错了? 太片面了
无论如何你也没说出来,应该是有,或许你不清楚,比如都是旅游公司是不是可以拿到对方开来的专票能抵扣?
你回答问题技巧用太多了吧,也没有谁什么都清楚,但是搞迷糊阵就没意思了吧。
你好,我回复的没有技巧 我有技巧的话,一开始我就告诉你啊,如果你们是生用在生产办公用的,可以抵扣福利费,招待费的抵扣不了, 而我用的是买来销售出去的其他的找不到合适的了 提供服务,你分包出去的,这个很好理解吗? 商贸的就跟你买来商品再销售出去一样的道理 这个还有问题吗 不管问谁 我这个回复没有技巧 没有问题 不能说给你回复错了