你好,月销售额10万或者季度销售额30万以内普通发票的照样可以免增值税,只不过是开票税率的时候选择1%。
老师,您好!请问您一下,小规模纳税人月销售额15万季度销售额在45万以内免征增值税这个政策,如果月销售额超过15万,但是季度销售额在45万以内,还能不能免征增值税?
就是现在小规模的,从4月1号开始不是免那个增值税吗?普票嗯,如果说客户季度现在从4月1号开始啊,季度超过45万以后也是免吗。现在有200万收入,分开几个月开票能免增值税?小规模的一年是不能超过500万的吧
老师好,请问小规模现在不是4.1开始如果是3%税率就免征增值税了。那第一季度开票如果超过45万还要交增值税吗?
老师您好 请问今年2023年1月开始 小规模开普票不能开免税了对吗?那如果是月销售不超10W 季度不超30W的 还能免征增值税吗
请问小规模纳税人,从2023年1月份开始开票税率是不是就是1%?季度不超过30万的是不是就是免增值税?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
按季度报税的话,季度在30万以内的不需要交。
意思是说 开票先按1%开 到季度申报的时候 把这个税填到免征的那一栏对吗
对的,是的,是这么做的。
好的明白 谢谢
不用客气,工作愉快。