你好,对的,是的,需要在一月份退税勾选,然后在二月份申请 你只有申报了增值税,才能申请出口退税 15号之前完成
老师,我们公司在2021年11月申报出口的,请问要退税的话是不是要在4月30日之前完成,现在还有这种申报期限吗?这是公司的第一笔退税,请问我是不是要在4月15日之前完成才行,否则不能享受退税了,也就是说在申报了3月的增值税后就要申报退税了,要在3月份申报的增值税中申报出口的那个销售收入,然后把进项发票认证在3月才能在4月退税
问一下老师,今年6月份开的发票,7月份也都正常申报了,享受延期缴纳增值税的政策,所以暂时银行未划款缴纳增值税款。但是7月底的时候对方公司说不要发票了,让我们冲红退了,我想问一下如果冲红了,那之前6月份申报的增值税还能退掉吗
老师,对是销售商品的 那我想2月退税只能1月份进项点勾选退税了对吧 如果下个月选择的话 3月才能退对吧 老师问下如果下月退报完增值税才能退吗 有时间限制吗 还是15号之前
老师 生产企业和外贸企业在申请退税时 都需要在退税系统先勾选进项发票 勾选认证确定后 次月才可以申报退税吗 当月不可以吗 学员您好,是的,对的 勾选进项发票 勾选认证确定后 次月才可以申报退税 说的这个申报退税是不是说的把这部分退税反应到增值税表上 不是说的申报退税模块的退税申报 同学您好,申报 退税金额也是次月申报的一样。 10月的报表是11月15日才申报的,退税申请也可以当月提交都是次月 退税申报可以当月提交 但是也必须是次月的征期才能申报退税是吗 如果报完增值税以后还在申报期 可以直接在申报退税 就不等到下个月了
老师你好,我想问一下,我司1月份的出口退税被税局扣住不给退,要检查出口备案后才给退,这个时间估计有点久,我这个月也有出口要申报,那么申报2月份所属期增值税,期末留抵税就是1月+2月份出口退税额,是不是我1月份申报的出口退税,在出口退税系统是否还能操作退税呢?1月份的出口退税没有退下来,这个月应该申报出口退税的话,留抵税就很大?有没有更加合理的建议?
您好,6月有一次销售金额5000元,有2000支付的现金,另外3000是客人3月买的商品A退了要换购商品B,实际是没有退款的,是换购的操作,但是公司开始建账的时间是5月,所以没有5月之前的凭证,这种情况我怎么录入新的凭证?借:银行,贷:主营业务收入,是填入当月收到的实际金额?那另外3000怎么录入?有个人跟我说录入其他应付款,是哪里录入其他应付款呢?我不懂,谢谢解答
老师你好,进项,是别人给咱的税还是咱给别人的?进项属于资产还是负债?
老师没有勾选进项做待认证进项税额,期末会出现应交税费负数吗?
应收总租金1万元,十个月每月应收租金一千元,签合同和每月确认应收租金,实际收到租金该怎么做账
建筑公司前期找项目发生的费用记到会计哪个科目
公司打款到A,然后A转给了C,C直接支付给了建筑工地班组清退赔偿款,这样能冲A的挂账吗
你好,老师请问税务系统与做账软件的销差异几分钱如何处理呢
老师 今年商标权是考试范围之内吗
有限公司解体<自建楼21年>分给个人怎么交税>,谢谢。
不处理个税投诉的话,会有什么影响吗
好的老师 我再问下我开具出口发票日期按的报关单申报日期1.9号,出口日期是1.11号,现在我填出口货物报关单管理里面有汇率配置当期汇率按哪个日期
选择当月第一个工作日或是报关当天。
老师报关当天是申报日期吗 可以按照申报日期填写吗 和来的出口发票汇率日期一致可以吗
你好,可以的,可以这么做的,你选择了一年内是不允许变化的。可以看一下你之前出口是怎么做的。
嗯 新成立公司第一次弄 谢谢老师的讲解
你好,报关的当天你看一下报关单,上面有日期 在这里面看时间就可以的
嗯 好的 老师问下出口货物国内的这部分运费取得专票可以退税吗 填写时在哪里填写
商贸不可以退税的。
老师这部分运费可以抵扣内销还是不能抵扣 不抵扣勾选
选择不抵扣勾选 抵扣不了内销
谢谢老师(≧∇≦)
不用客气,工作愉快。