同学您好,没差异的附在后面即可,有差异的话同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的,以发票做正确的

老师,我在工作时用友制单时直接借:在建工程—建安贷:银行存款。但怎么做成借:在建工程—建安贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款。我已经把上个月结账了不能进行反结账,然后这个月银行存款不能产生现金流,该怎么进行调整
老师好,我们收到财政专项资金时候借银行存款贷:专项应付款。现在这笔钱用在在在建工程上,应该怎么做账,才能把专项应付款冲了。
我想问下我们每个月支付的贷款利息 当时做账的时候是借:财务费用 贷:银行存款 现在利息发票回来了 这个利息发票怎么做账
收到预收工程款做的是借银行存款贷预收账款,建工程的时候做的借在建工程贷银行存款,现在钱花完了预收账款怎么做账
老师,付款时借在建工程贷银行存款 发票收到怎么做
老师你好,房产公司的a小区,工程总造价是两个亿,我现在只有1.8个亿的成本发票。估了0.2个亿。如果到5月30号前我还没有拿到这0.2个亿的发票。根据《国家税务总局关于印发〈房地产开发经营业务企业所得税处理办法〉的通知》(国税发〔2009〕31号)第三十二条规定,出包工程未最终办理结算而未取得全额发票的,在证明资料充分的前提下,其发票不足金额可以预提,但最高不得超过合同总金额的10%,所以是不是即使我没有拿到0.2亿的发票也不需要调增。
老师,我想问下那张纳税申报表可以看到应收总额和纳税总额,资产负债表可以看到一年的纳税总额么
我们就开那个电费发票,就开那个太阳能发的电嘛,卖给卖给客户和卖给国家电网,大概就13个点的电费发票。请问下老师,这个营业执照上需要加什么经营范围
老师,加油费的合同、建筑服务的劳务费发票、还有建筑工人施工给我开的建筑服务*其他建筑服务的发票要交印花税吗?
老师,有没有外贸公司做内账算利润的表格模板,可以发我一下不
公司建的办公楼是固定资产,24年开始减少一半,另一半不要了,那么会计核算需要怎么处理?账务怎么做?折旧有变化吗
我们属于农产品初加工行业,在计算初加工所得免税额时候,公司的管理费用、研发费用、财务费用、销售费用可以作为成本扣除吗?
就我想咨询一下。法人有两个个体户的执照。申报生产经营所得的时候,每个户都能扣除6万吗每年?我看系统每个户都可以扣除6万。对吗,怎么处理
员工自己的车报销加油费发票,这个可以吗?需要什么证据链,涉及哪些税
给子公司开利息发票,我们怎么做账
金额不一致 比如总合同4.68万,付款2万,借在建2万,贷银行2万 没做进项;来票是2.34万
红冲以前的错误凭证,再做蓝字正确凭证