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老师 当时付款的时候我做的借:在建工程 贷:银行 现在来票了我该怎么做账呢

2023-01-29 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-29 14:01

同学您好,没差异的附在后面即可,有差异的话同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的,以发票做正确的

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快账用户2466 追问 2023-01-29 14:04

金额不一致 比如总合同4.68万,付款2万,借在建2万,贷银行2万 没做进项;来票是2.34万

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齐红老师 解答 2023-01-29 14:10

红冲以前的错误凭证,再做蓝字正确凭证

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同学您好,没差异的附在后面即可,有差异的话同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的,以发票做正确的
2023-01-29
建工程的时候分录写错了,应该是要写 借 在建工程 贷 预收账款
2022-09-26
借:应付账款贷:银行存款 这个你的用友没有取得现金流数据吗,你们分配现金流那做分录不是可以自己选择吗,对应那个做完凭证之后,我记得金蝶学员截图是可以自己选择,做完分录自己选择现金流,
2020-05-19
你好,后期来票的话,先把上面的分录红冲,然后根据发票再做相应的分录 
2022-11-30
你好 单位收到财政局拨付的工程款时,借:银行存款贷:递延收益吧
2021-01-30
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