借:应付账款贷:银行存款 这个你的用友没有取得现金流数据吗,你们分配现金流那做分录不是可以自己选择吗,对应那个做完凭证之后,我记得金蝶学员截图是可以自己选择,做完分录自己选择现金流,

老师,我在工作时用友制单时直接借:在建工程—建安贷:银行存款。但怎么做成借:在建工程—建安贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款。我已经把上个月结账了不能进行反结账,然后这个月银行存款不能产生现金流,该怎么进行调整
老师好,我们收到财政专项资金时候借银行存款贷:专项应付款。现在这笔钱用在在在建工程上,应该怎么做账,才能把专项应付款冲了。
老师 建筑施工企业在现实生活当中不会收到工程结算单 就是什么时候收到钱了 什么时候做 做那个借银行存款 贷工程结算 是吗 还是得借 应收账款贷 工程结算 借银行存款,贷应收账款
老师好,我19年收到专项应付款,借:银行存款,贷,专项应付款,使用时,借,在建工程,贷,银行存款或者其他应收款,专项应付款一直在账上挂着可以吗?现在该怎么调整这个账呢
21年8月工程进行蒸汽计量安装工程 账务做的借在建工程 贷银行存款 12月直接做了 借固定资产 贷在建工程。22年1月发现还有尾款未付,想调整21年12月在建工程结转固定资产的账怎么处理?
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
老师,请问个体户无票支出,个人所得税问题如何解决呢?
出口设备的外贸公司,随产品出口用于包装的木托盘,取得增值税专用发票可以用于退税吗?一张进项木托盘可能对应好几单出口,具体账务处理过程
我公司做税务登记了,但没有经营,这个个税申报,可以申报法人工资0吗
实际上缴的税费总额是指当年实际入库数还是说当年所属期1月到12月的发生数
个体工商户一般缴纳哪几种税啊?
老师个体的营业执照个人所得税怎么算
但老师我上个月已经把在建工程用银行存款结转了,我现在是想在这个月用应付账款来体现一下。
借在建工程 负数 借银行,之后重新做,借:在建工程—建安贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款。
老师,在用友中我先借在建工程负数再贷银行存款负数然后再借应付贷银行存款,这个银行存款会有现金流吗,还是银行存款抵消了
不会,这个,你这个抵减了这个,你不反结账,那这个没有办法取到现金流,
好的,谢谢老师
好的,我记得用友是可以反结账的,你问下你售后看看,这个