借:应付账款贷:银行存款 这个你的用友没有取得现金流数据吗,你们分配现金流那做分录不是可以自己选择吗,对应那个做完凭证之后,我记得金蝶学员截图是可以自己选择,做完分录自己选择现金流,
老师,我在工作时用友制单时直接借:在建工程—建安贷:银行存款。但怎么做成借:在建工程—建安贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款。我已经把上个月结账了不能进行反结账,然后这个月银行存款不能产生现金流,该怎么进行调整
老师好,我们收到财政专项资金时候借银行存款贷:专项应付款。现在这笔钱用在在在建工程上,应该怎么做账,才能把专项应付款冲了。
老师 建筑施工企业在现实生活当中不会收到工程结算单 就是什么时候收到钱了 什么时候做 做那个借银行存款 贷工程结算 是吗 还是得借 应收账款贷 工程结算 借银行存款,贷应收账款
老师好,我19年收到专项应付款,借:银行存款,贷,专项应付款,使用时,借,在建工程,贷,银行存款或者其他应收款,专项应付款一直在账上挂着可以吗?现在该怎么调整这个账呢
21年8月工程进行蒸汽计量安装工程 账务做的借在建工程 贷银行存款 12月直接做了 借固定资产 贷在建工程。22年1月发现还有尾款未付,想调整21年12月在建工程结转固定资产的账怎么处理?
现在实质业务是我司A客户在他的供应商B处采购了商品,我们给A客户仓储,送货
我们几个企业合并在一起了,都是做整车的,又创办了一个新厂,但是我们老板全部把自己厂里的固定资产,还有原材料,产成品全部都放入新厂了。后来新厂又以转账的形式,把这些固定资产,原材料,产成品以估计的价格黑我们了,麻烦问下这种形式可以算作新厂的投资那?可以计入实收资本吗? 另外,我们老板给了新厂会计一想到卡,5万元,说的作为启动资金。那我们期初建账时实收资本金额该按多少
旅游行业,住宿费开成了专票,不抵扣,按含税的成本做账了,已经结账,忘在系统勾选不抵扣,跨月了和结账了还能勾选之前没勾选的专票不抵扣吗?现在勾选之前的已做账没有在电子税务勾选的专票可以吗
我九大员学习,怎么不能认证了
老师,我们公司编制预算,我看也是三大报表,2025年末的,利润表我觉得结合已发生的还好做,请问资产负债表是怎么编制呢?毕竟没有科目余额表
董老师好~在线吗?有问题想咨询您~
那个请问在苏州员工出差自己开车去隔壁城市出差的公里数补贴一般多少钱怎么做账报税
商贸企业采购的库存商品被法院低价拍卖,财务如何处理
老师,公司承担社保(单位部份+个人部份)不扣个人的,账务怎么处理
老师好 (黄色部分) 251题的第(9)问,答案写调增业务(1)的会计利润172.2是怎么算出来的 不懂
但老师我上个月已经把在建工程用银行存款结转了,我现在是想在这个月用应付账款来体现一下。
借在建工程 负数 借银行,之后重新做,借:在建工程—建安贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款。
老师,在用友中我先借在建工程负数再贷银行存款负数然后再借应付贷银行存款,这个银行存款会有现金流吗,还是银行存款抵消了
不会,这个,你这个抵减了这个,你不反结账,那这个没有办法取到现金流,
好的,谢谢老师
好的,我记得用友是可以反结账的,你问下你售后看看,这个