1月是申报12月的工资,在1月计提的实现

老师我想问一下,2022年年终奖在1月份发放,为什么在2月份才申报,还有我1月份是发12月份的工资,那么现在1月份,个税系统所属期是12月份,申报的是11月份工资,那么在2月份,个税系统所属期是1月份,申报的是12月份工资,那就是2月份申报的是12月份工资和年终奖?
请问我们之前报税是2月份申报1月份发放的12月工资,那我们在1月份的时候提前发放了1月工资,那这个1月工资,是要在2月份一起申报个税,还是等3月份的时候再申报?
个税申报,税款所属月份为2023年1月,申报的是2022年12月发放的工资个税对吗? 那如果2023年1月申报22年12月的个税,产生了个税,是否在计提1月工资的时候体现个税?还是说计提1月工资的时候,把工资录入到个税系统,查到是否有应交个税,再在计提1月工资里面体现1月个税?
2023年12月的工资在2024年1月发放,这期的工资申报个税也在2024年1月申报,做账的时候可以计提这期的工资在2023年12月吗
老师请问 2023 年 12 月工资,1 月发放,12 月未做计提。那么 1 月计提工资时是入 2024 年费用,管理费用—工资里去,还是做以前年度损益调整里?个税同时也申报在 2024 年 1 月。
劳务派遣要申报个税吗
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入-3(负数) 贷:本年利润-3负数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
账上有一笔应付款,其他人的银行卡付了,这笔账怎么消掉?
老师好!公司ISO体系认证费用和老师住酒店费用怎么记账
老师,我现在有个在建工程直接买卖,这个税务要涉及到哪些税费,在建工程的评估价格是3000万
老沈,请问实收资本的印花税怎么申报了
供应商鼓励用承兑付款而减少的金额,发票上开出了负数,购买方怎么做账?
请问下老师企业所得税中工资薪金怎么填报
老师您好,公司为小规模纳税人,①有职工法人及会计两人,会计是退休人员不用扣缴五险。 ②公司每年没有几笔收入,法人也是正常申报个税及缴纳五险 请问,在前年利润较低,几乎是亏损的情况下,法人就不发放工资了,只给会计每月做了200元的工资,领导扣五险个人部分其他应收款挂账(五险个人部分),像这种其他应收挂账,法人一直没有开工资,怎么能处理比较合适?具体分录应该怎么做
老师好,供货商销售给我们一批空调,我们销售给客户,供货商给我们是不收安装费,但我们给客户收安装费,我单位开票时把安装费单独开还是含在空调价款里面开发票?
就是比如1月申报12月的工资个税,有20个税,然后我计提1月工资的时候,把这20体现在个税扣款里面?
对的,1月计提的就算在应交税费了