你好 借:管理费用---业务招待费 贷:银行存款

老师,我想问下外包保洁和安保的物业公司,账务怎么处理呢
老师,我们是物业公司,做保洁和保安外包,主要的成本是保洁和保安的工资,进项票很少,怎么做增值税的税务筹划呢
老师,我想问下,我们是物业公司,外派保洁保安,有一个甲方想要回扣,安排一个人的考勤,但是这个人又不能报个税,我应该怎么做账呢
老师,我们是物业公司,外派保安保洁,公司买了很多茶叶,怎么做帐呢
老师差额征税怎么开票呢,我们是物业公司,外派保洁保安,什么情况下开差额发票呢
个人去代开服务费发票税点多少
母亲节发的福利,是计入应付职工薪酬-职工福利当中?这个需要计提?计提放那个科目呢?
去年报关费计入借:管理费用 贷:银行存款,今年怎么更正计入销售费用 分录怎么写
老师您好,请问5月底开具的服务类发票,发票项目一定得开具生产生活服务*技术服务费吗?或者说6月的必须开具生产生活服务*技术服务费发票呢?如果没开开其他的是否可用?
老师,您好!公司和一所大学共同合作一个科研项目,双方签的有科研项目合作协议,这所大学收到财政拨款后,从学校账户转了8万元钱打到我们公司账户,对方只要我们开收据,没让开发票,请问一下我们公司收到这边8万元钱要申报收入缴纳增值税吗
老师,执行小企业会计准则,处置固定资产的损益结转到哪里?
能给一个计提工资社保到发工资的分录吗?
老师,临时用的一个兼职员工,只开一次钱,按什么申报个税?
老师好,我们酒店有一项代销茶叶的业务,每卖100元茶叶,员工提成15,酒店分成10,应付供应商75,账务这么做可以吗: (1)收到客人茶叶款: 借:银行存款100 贷:应收账款10 应付职工薪酬15 应付账款 75 (2)确认酒店收入 借:应收账款10 贷:主营业务收入 10 (3)付员工提成和供应商 借:应付职工薪酬15 应付账款75 贷:银行存款90 但是总感觉应付职工薪酬不对,不用走费用吗?但是想一想好像这个应付职工薪酬不算我们酒店的费用,是代供应商付给员工的是这样吗
老师您好,请问一下供货商在2025年12月份开了红冲发票,我们现在怎么处理,做进项转出,是再现在申报期,还是去年12月份改报表呢?
老师,如果是有库存,是做到什么科目呢,买了3000多
借:管理费用---业务招待费 贷:库存商品
老师,是老板娘买了3万多,这个会有风险么,我是不是要填个费用报销单,让老板签字
3万? 你前面不是说3千吗
是3万,这个会有什么风险么
这个影响不是非常大的