你可以在电子税务局上查看滞纳金的扣款情况,可以进入“财务信息查询”,然后点击“查询缴款明细”,查询你的款项情况,如果滞纳金被扣了,就会显示滞纳金的金额,如果没有,则表示滞纳金没有被扣除,所以可以根据查询结果确定是否扣了滞纳金。
拓展知识:滞纳金是指未及时缴纳税款的罚款金额,如果纳税人拖欠的税款越多,滞纳金就会越多。现在大多数地区滞纳金的计算公式是拖欠款项的3%-20%,具体滞纳金的金额可以了解当地的具体税务规定。
老师,2019年11月时etc卡开的电子普票税额当时在专票勾选平台上没有当月按普票费用入账,但今年2020年我查以前的专票时发现勾选平台上19年的11月的电子普票出来了十几张,能抵扣税金30元左右,因为这些电子票当时勾选认证平台也没有显示信息,所以全额按管理费用etc过路费入账了,没抵扣,如果现在2021年了,抵扣这30元钱2019年的汇算报表又得更正申报,我不想为30元再去更正2019年年报,不低扣税金,金额也不多,一直不勾选认证以后长时间是滞留票,税务上管吗,有风险吗
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
你好老师,我在申报2022年4季度印花税的时候,申报的时候都是正常的,但是亿企惠税扣款确扣了印花税滞纳金0.01元,我在电子税务局上税费缴纳里也没有查到这个滞纳金0.01元,这是什么原因呢!
老师,我这个季度做了应收账款的坏账准备,因为涉及到企业所得税预交,预交里面也要填营业外支出金额,其中坏账准备是多少,滞纳金多少,这样我们才是四十多万,我知道这个应收账款没有税法规定的依据和滞纳金罚金是不能税前扣除的,我只是现在是预交,税务局看到我的企业所得税申报表这个营业外支出数据,会不会叫我调回来重新申报,重新申报,我们税就交多了,明年申请退税特别麻烦。我这个还怎么办,我就怕税务局叫调回来补税,明年汇算清缴我也会把作坏账准备调增企业所得税,我目前也只能报四十多万的利润,我不知道后面两个季度会不会没利润。我都不知道怎么办了,我怕是风险提示
请问24.9月 我看交接过来的会计 缴纳税费分录 借:应交增值税-个人所得税171.35(其中滞纳金0.09,正常个税171.26元) 贷银行存款 然后再24.10月发放工资的时候才扣回这笔个税 借:管理费用-职工薪酬 贷:其他应收款-个税171.26 贷银行存款 (请问我要在25.1月的对平这笔分录咋弄,因为实际个税是171.26元,但是产生滞纳金0.09公司承担了,只不过缴纳的时候对方做到应交税费-应交个人所得税里面,发放又从其他应收款-个税科目这样子导致余额都存在) 还有个税申报,请问收入这块是不是填应发数
这四个地方怎么填写,公司在银行有贷款,是填在这里吗
老师您好 企业和企业之间借款,需要交什么税吗?可以无偿借款吗?不是俩公司没有关系
开给法人个人的车辆购置发票,如果公司要用的话可以补个什么手续?车辆使用协议吗?
老师,客户打的钱比发票上的价格多,不用退还,应该怎么做分录?
您好老师 最近接触到一家公司小规模的 做珠宝玉石供应链的 货品是从个人哪里买来的料子然后去做成手镯挂件之类的 买来料子都没有发票 销售出去时也不开票 税务上该怎么处理的?还有这涉及到消费税吗?
老师,请问小规模不超30万,销项减免入其他收益还是营业外收入
请问车的三种保险都属于财产保险吗?税局要求交印花税
公司注销,帐面固定资产残值如何平帐
老师您好。我公司今年与一个做建筑防水的公司签订了施工合同,收到了一张销售方是公司名称、项目名称是劳务费的增值税普通发票,请问需要缴税什么税么?
老师,请问一下,我们公司有零售收入,卖给个人的。这个我在税务申报时做了无票收入,这种是不需要再开票吧。