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老师,你好,这张发票10万多,退货一万多,退货时,由于未抵扣,开具了红字信息表,这个月抵扣的时候,在增值税发票综合服务平台未查到该张发票,发票验证时显示这张发票已红冲,抵扣不了,请问是什么原因?这种情况可以部分抵扣吗?
我想问一下收到的专票申请抵扣的时候显示无此发票,我看了开票信息都是正确的,验真也没问题 什么原因呢?
你好,我收到的增值税电子专用发票已抵扣,但后面发生销售退回,然后我就进去发票管理系统填开红字发票信息表,也已审核通过有信息表编号,但销售方后面开红字发票时显示原票已认证,是否是他填红字信息表时选了销售方申请,因为我看他的截图其他说明信息写的是销售方申请
老师您好,请问物业给我们开了专票,发票查验平台也查验确实开具了,同时收到了纸质专票,但是电子发票服务平台上抵扣勾选时却没有这个发票,这是怎么回事呢?其他的纸质专票都可以查到
老师,我想请问一下从税局领回来的发票,在开票系统一直查询不到,显示没有可领取的发票是什么原因,同一天领回来的发票都有这个问题,要怎么解决。
老师,我们24年有一笔业务开了两次发票,确认了两次收入,结转了两次成本导致一次成本没有进项发票,现在税局让调增,这个应该怎么处理呢?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?