您好,这个是的,就是这样的

我给一家包装公司做账,成本不确定。他是一家包装公司,就是他购买纸,然后和带钢,最后在一个厂里做成那个桶,纸质的桶,然后销售给厂家,这个不知道是怎么处理。他的一些发票就是进货的成本,他是一般纳税人,然后这就是做了几个人的工资。但是成本结转我就是按销售收入的80%做的,但是这个是估计的,就是没有那个实实在在的,就是咱们就是代理记账,但是也没点他那些库存,就是有多少商品这样的。
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人,有一个合同本来是a公司跟对方b签订的,但是由于其他原因,就找我公司签,然后a公司那边就销售安装空调给b,开票收款就找我公司去弄,现在我公司收到款了,转钱给a公司,那a公司就开票给我公司,然后我收到a公司的开的安装服务费的发票,发票备注哪里:写着b的项目名称跟地址,我再想,a跟b都没有关系,他这样开票我能收吗?有关系的是我公司跟a吧,
老师,我公司是一般人,主营销售,维保和安装电梯,就是从厂家购入电梯再卖给客户后,负责安装和维保,请问我从厂家收到的电梯专票13%,可以抵扣我开出去的维保费6%的税吗
你好,老师,我们是国企,给厂房安装了锅炉房,天然气公司给我们开了施工费的发票,然后我看了一下这个安装清单,除了很小的一部分人工费之外,锅炉房的安装占了很大一部分,然后其他安装了一些钢管转换键,阀门之类,我现在的问题是老板让我们把这个发票入固定资产,发票金额有20万,但是上面开的是施工费,我们要不要对方重新给我们开一张发票,他既然是施工费的话就是费用,怎么能入固定资产呢,老师,你觉得呢
请问老师,带厂家安装防盗门,就拿厂家的安装费,然后开票给厂家,这个公司就是安装费是收入,然后成本就是人员工资,那么这个安装公司利润就是收入减人员工资吗?还有其他的吗
老师请问下这个情况怎么处理
老师,我们单位有台设备,因某种原因我们公司不能招标,用的别家公司招标,现在款子打到了替我们中标的公司 现在怎么样把钱给我们公司呢?
老师,你好,老板需要我做一张复利的利息计算表,2024年4月1日起计,按月计息,月息1%!算到2月最后一天,请问这个表应该怎么做?
农产品生产者,企业所得税也免吗?
老师,采购原材料可以把入库单和验收单合并成一个单子吗?为什么?
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧
谢谢老师了
不客气的,祝您开心