同学你好 以前年度损益调整结转到利润分配未分配利润就可以

以为当年有以前年度损益调整,导致资产负债表的未分配利润期末余额减去期初余额不等于利润表里面的净利润,差额刚刚是调整的金额。问,这样的话,报表还需要调整吗?还是说这个差异是正常的,不需要调整报表了
因为这笔账,导致年底报表未分配利润期末-期初-净利润刚好是这个数,是这笔账哪做错了
以前年度损益调整因为做了这笔账导致年末报表未分配利润期末-期初-净利润有刚好3454.52的余额,是该怎么改账呢?
老师,由于22年做了几张以前年度损益的凭证,但是没有改21年的报表,导致22年的期末未分配利润不等于期初未分配利润加本年利润,这个怎么调呢
老师好:23年有笔分录是贷:利润分配-以前年度损益调整194974元,导致23年末利润分配余额与23年度本年度盈利数据就差了这个数,请问怎么填报23年度利润表?真实填列当年损益后,资产负债表的利润分配期初数和期末数就刚好差了这笔金额,怎么做?这笔金额系往年多计提的税金及附加
老师,请问公司统一充值油卡是算交通费还是福利费
收到发票的业务怎么做分录?
老师,租金总额是43692,土地使用税3972,5000是保证金,20000是股东垫付,银行实际付款是28692元分录是:借预付账款38692借其他应收款-保证金5000贷银行存款28692贷其他应付款-股东20000贷营业外支出8972分录不平,不知道哪里不对,请加权老师解答
老师怎么查询公司扣单位社保没有? 怎么扣单位社保呢? 谢谢老师
老师,美元户余额和账面余额可要保持一致
老师,麻烦问一下,合作社马铃薯销售,蔬菜销售,肥料销售,树苗销售都可以开增值税免税票吗,企业所得税也是免吗
基建期,固定资产折旧费是计入在建工程-折旧吗
业务部没有底薪但是公司帮交社保,个人部分年终奖扣,如何做账
老师 我们公司的法人替 代另一个公司挂往来怎么做账 那个公司司法冻结了 也是同个老板
我们是委托外面的公司报关的,然后现在发现有两张海关缴款书 公司名不对,导致我们公司认证不了进项税。这是谁的问题?