学员你好,增值税抵扣问题不大的

老师,前面几年的材料当时没有开票,没有入账,没有付款,现在开具发票进来,做账到今年可以吗,有风险吗
老师,以前已经完工项目,材料没有开具发票没有做账,现在过好几年才开具发票,做账在今年,今年抵扣增值税,风险大吗,上百万专票
我们公司去年是小规模开了300万的发票,没有开具成本票,在今年4月升成一般纳税人,今年5.31前才取得了23年的成本票是专用发票,开了200多万抵扣了去年暂估的成本并形成一部分留抵税款,现在又开具了200万发票,暂时没有取得成本票,因为现在是一般纳税人,可以用24年4月后开具的增值税专用发票抵扣现在开的税费吗?
老师 您好 公司2023年的增值税专用发票现在才给我,因为现在要开出去发票 交税 经办人说前年还有发票,这个发票可以现在做账抵扣吗 谢谢
老师好,2023年的发票,今年还能入账抵扣进项吗,发票是货物的进口增值税专用发票,之前老板没有给到财务这边,过期这么久了,入账会不会有税务风险?具体怎么做账呢?
老师,有一个事情我想请教一下,因为之前就是9月份的时候了,面试了一家公司。 公司做那个无人无人售货机 他们公司我去面试的时候,有一个很大的问题,就是说他们有上千万的是上百万还是上千万的进项票没有认证。 他们都是一些无票收入,所以他们的可能就是税税务的问题有点大。然后再加上他们没有财务之前,他们都没有什么就是没有做账的什么账本啊,数据啊,什么都没有。所以这就是另外一个问题。 请问我该如何回答这个问题呢?
老师,我把请假被扣款的也一起计提了,做分录是以下分录,例如,某员工月工资应发5000元,因请假扣除200元。计提工资时:借:管理费用5000,贷:应付职工薪酬——工资5000。发放工资时:借:应付职工薪酬——工资5000,贷:其他应收款--请假扣款200,贷:银行存款4800。但是,其他应收款请假扣款这个明细账科目贷方就有余额就不平,有什么方法可以冲平这个科目吗?还是有没有对这个请假扣款更好的处理方法
老师,我收到这样的发票,我怎么入账呢,怎么起凭证呢
请问同一个产品取回进项票第一批10元,第二批11,第三批12,开票怎么开呀,需要看回每一张发票吗,比如销项先开完10.3,再开11.3,再开12.3,还是10+11+12=33/3=11,金额大于11就行,全部开11.3也行
老师您好,请问一下,一般纳税人工程公司,到了一笔工程款,要做笔劳务,把钱拿出去,但是乙方还没给甲方开票,可以先做劳务吗?让劳务公司给乙方开票,然后把钱转出去,过后下个月乙方再给甲方开工程款的发票,这样可行吗,风险大不大
经营范围包括一般项目:建设工程消防验收现场评定技术服务:消防技术服务;消防器材销售;物联网技术服务;安全技术防范系统设计施工服务:工程管理服务:安全系统监控服务:安防设备销售:环境保护监测;水环境污染防治服务:生态环境材料销售:广告制作:环境保护专用设备销售:园林绿化工程施工:音响设备销售:建筑装饰材料销售:建筑防水卷材产品销售:建筑材料销售 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 老板您好,这个经营范围可以开广告代理服务*广告代理服务费嘛
老师您好,递延收益到账时没有说要拨款给其他公司,跨年后才说要把到账的资金拨付给其他公司,这个账务应该怎么调整呢,以前人员的会计分录: 借:银行存款贷:递延收益(24年) 拨款时:递延收益 贷:银行存款(25年4月) 老师那现在要调整的会计分录是:
个体户变更了经营者,那原经营者为个体户发生的费用怎么做账,是否要新建账套?
修改财务制度备案,有什么风险吗?
现在工作好找不?就业情势咋样?
可是,项目已经完工好几年了,今年才开具专票今年才入账,
我需要准备些什么证明材料呢
收入是在当年还是之前年度
以前年度,这个是成本发票,过了几年,项目完工之后取得
那就说明下收入已经交税,对方没有及时开具发票,所以申请当年抵扣
把原来该项目的收入入账,计算交税的资料准备好
不能在今年抵扣吗
可以在今年抵扣,但是你得注意这个项目已经确认的收入对应的销项高于进项
这个不好确认呢,以前年度的了,好几年前,而且之前的账没有分项目,不知道哪些进项属于这个项目的
你们的项目收入,都不跨地区吗
应该没跨
那你看下你们之前年度的增值税税负率是多少
应该不高,一年没有缴纳多少增值税呢,那企业所得税呢,可以做在今年抵扣吗
税局来查账这种需要提供什么资料呢
这种要么就是在当年确认一笔尾款收入,在确认一笔成本,就当做当年的
已经没用收入了,前面几年已经完工了,只有成本,目前
增值税可以抵扣,但是所得税估计难