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老师 红冲电子发票的流程是怎样的?

2023-01-30 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-30 14:32

在发票填开界面选择上面的“红字”。

一、在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。

二、点击下一步。(该发票的负数数据自动填入到发票开具界面中),

三、点击右上角的“打印”(电子普通发票点击右上角的“保存”)。

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快账用户3588 追问 2023-01-30 14:33

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-30 14:41

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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在发票填开界面选择上面的“红字”。

一、在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。

二、点击下一步。(该发票的负数数据自动填入到发票开具界面中),

三、点击右上角的“打印”(电子普通发票点击右上角的“保存”)。
2023-01-30
您好,是的,是一样的,电子普票直接开负数发票就可以了
2023-05-24
哦,是在开票盘里面开的吗。
2023-09-28
你好,冲红电子发票的流程,选填写红冲信息表,确认信息表,红字发票开具。具体操作如下: 一、红字信息录入 1、电子税务局【我要办税】--【开票业务】--【红字发票开具】 2、点击红字发票确认信息录入进入红字发票确认信息录入界面 3、在①选择票据步骤中,录入查询条件,点击【查询】按钮,查询需红冲的蓝字发票信息 4.、在查询结果中点击选择后进入【录入红字发票确认信息页面】②发起红字信息,需要冲红的蓝字发票信息自动带入到页面 5、点击【上一步】或,返回到①选择票据界面;点击【提交】按钮,跳转到③提交成功界面,提示红字发票信息确认单提交成功 二、红字发票确认信息处理 对接收到的红字发票信息确认单,同意红冲选择确认,不同意红冲选择拒绝。 1、(销方录入待购方确认、购方录入待销方确认),对方纳税人登录后需在主页面开票业务﹣开具红字发票﹣红字发票确认信息处理;或者通过税务数字账户﹣红字信息确认单﹣红字发票确认信息处理 2、录入查询条件,点击【查询】按钮 3、选择需要处理的红字发票信息确认单,点击【查看】按钮,进入页面进行信息确认: 4、点击【返回】按钮,回到上一页面;点击【拒绝】按钮,作废此红字发票信息确认单;点击【确认】按钮,弹出提示框,再次点击【确认】按钮,完成红字发票信息确认单的处理操作: 三、红字发票开具 满足的前置条件:红字发票信息确认单状态为购销双方已确认状态或无需确认状态。 1、在主页面(红字发票开具页面)﹣常用功能模块中点击红字发票开具 2、点击去开票,进入红字发票开具页面: 3、点击可切换到票面模式,再点击下方的开具发票 4、红字发票开具成功
2023-12-14
填开红字专用发票信息表——上传——审批同意——开具红字专用发票
2023-03-31
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