你好; 这个是 员工的奖励费; 拿去消费后; 这个是 费用要有发票哈; 团建费 2000要有发票; 8000那部分 用奖励明细表员工签字就可以了。

老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
老师好,我想咨询下关于优秀团队奖的入账问题,如下: 优秀团队奖总额1万元,分配到各人后剩余2000元作为团队团建费用。 计提分录:借 管理费用 10000 贷:应付职工薪酬 -奖金 10000 付款分录:借应付职工薪酬-奖金 贷:库存现金 2000元作为团建费后期是否需要用票冲账,分录该怎么写? 这2000元需要发票入账吗?
郭老师,公司奖励优秀员工手机一部,价值2000元,首先这个账务处理计提时 借:销售费用-福利费2000 贷:应付职工薪酬-福利费2000,支付费用时 借:应付职工薪酬-福利费2000 贷:库存现金2000 然后申报个税时应发工资比如3000加手机费用2000,合计5000,那么做工资表时,问题1我上面的分录对吗?问题2:我这购买的手机费用2000元可要做到工资表里体现呢?
某空调器厂某月发生如下经济业务: (1)销售空调2000台,取得含税销售收入 4680000元,另向购货方收取包装费50000元,款 项均送存银行; (2) 当月购进材料若千批,取得增值税专用 发票上注明价款合计 1000000 元,税金合计 170000,款项均已支付,材料均已验收入库; (3) 上月销售的空调中,有3台因质量问题 在本月退回,企业退还购货方价款和税金共计 1 70205. (4) 企业将自产的最新型号空调20台用于奖 励本厂优秀职工,已知每台空调生产成本为2600 元,因尚未对外销售过,故无同类产品售价; (假定空调行业利润率为10%) (5)因仓库保管员放松责任心,导致仓库原 材料被窃,经盘查,被窃材料账面价值为 9000 元,该材料适用17%增值税税率; (6) 上月末“应交税费_ —应交增值稅”借方 余额为163400元。 要求:根据上述资料,分别编制每笔经济业 务相关会计分录,并计算出当月应纳增值税及作 相关账务处理。
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
目前2000的没有发票,应该怎么挂账呢
正常挂费用去; 你不是上面挂了1万的 费用了吗 ; 这2000不单独做分录 。 等着汇算没有发票来; 把这2000调增
那后期发票来了放在这个月的账里还是单独存放备查
你好; 发票来了。到时如果汇算之前来的; 附在本月凭证后面即可
好的,明白啦,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价