你好; 这个是 员工的奖励费; 拿去消费后; 这个是 费用要有发票哈; 团建费 2000要有发票; 8000那部分 用奖励明细表员工签字就可以了。

老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
老师好,我想咨询下关于优秀团队奖的入账问题,如下: 优秀团队奖总额1万元,分配到各人后剩余2000元作为团队团建费用。 计提分录:借 管理费用 10000 贷:应付职工薪酬 -奖金 10000 付款分录:借应付职工薪酬-奖金 贷:库存现金 2000元作为团建费后期是否需要用票冲账,分录该怎么写? 这2000元需要发票入账吗?
郭老师,公司奖励优秀员工手机一部,价值2000元,首先这个账务处理计提时 借:销售费用-福利费2000 贷:应付职工薪酬-福利费2000,支付费用时 借:应付职工薪酬-福利费2000 贷:库存现金2000 然后申报个税时应发工资比如3000加手机费用2000,合计5000,那么做工资表时,问题1我上面的分录对吗?问题2:我这购买的手机费用2000元可要做到工资表里体现呢?
某空调器厂某月发生如下经济业务: (1)销售空调2000台,取得含税销售收入 4680000元,另向购货方收取包装费50000元,款 项均送存银行; (2) 当月购进材料若千批,取得增值税专用 发票上注明价款合计 1000000 元,税金合计 170000,款项均已支付,材料均已验收入库; (3) 上月销售的空调中,有3台因质量问题 在本月退回,企业退还购货方价款和税金共计 1 70205. (4) 企业将自产的最新型号空调20台用于奖 励本厂优秀职工,已知每台空调生产成本为2600 元,因尚未对外销售过,故无同类产品售价; (假定空调行业利润率为10%) (5)因仓库保管员放松责任心,导致仓库原 材料被窃,经盘查,被窃材料账面价值为 9000 元,该材料适用17%增值税税率; (6) 上月末“应交税费_ —应交增值稅”借方 余额为163400元。 要求:根据上述资料,分别编制每笔经济业 务相关会计分录,并计算出当月应纳增值税及作 相关账务处理。
请问老师,股权变更营业执照要换吗?
期初销项,进项有余额,本期进销项有发生额,月末计提增值税时看余额表的期末余额栏次呢还是看本期发生额栏次呢?
老师常规汽贸行业,本月卖200台车,确认收入,可以记在一张凭证上吗,借预收,贷主营业务收入,就是预收200行,贷方就两行,金额相等
老师 残保金电局带出来的数据是准确的吗?
您好老师,我咨询您个问题,就是目前我们公司有7个主体,4各部门需要独立核算,5个是一般纳税人,其中4个是出口退税的,我的问题是工作怎么安排更适合公司长远发展,1.是一个每个会计接受本部门内外账(一个部门用2-3个主体),2.是一个会计只做内账,另一个会计学只做外账。您帮忙分一下,选择哪种更好。
资产、成本、费用,后面是借+贷—,这是什么意思啊
我在物流承包专线一个月他给我28000但是除了油钱我只剩下一万你说我这个个人增值税和个人所得税怎么交
房建,一般辅助材料占主材料的。比例是多少
应付帐款,不付了,老板间签了协议,怎么做帐呢?
老师,请问下,一般纳税人公司,每个月有10000的设计服务收入(非主营业务收入),请问这个业务的相关分录怎么做?特别是收到1万的款的分录怎么做?
目前2000的没有发票,应该怎么挂账呢
正常挂费用去; 你不是上面挂了1万的 费用了吗 ; 这2000不单独做分录 。 等着汇算没有发票来; 把这2000调增
那后期发票来了放在这个月的账里还是单独存放备查
你好; 发票来了。到时如果汇算之前来的; 附在本月凭证后面即可
好的,明白啦,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价