对的,是的,上面的账务处理可以的 做不做都可以的,如果做进去的话,你别做重复了,到时候做工资的时候只做3000就可以的。
乙公司为增值税一般纳税人,2019年12月份发生经济业务如下:(1)12月5日,以银行存款支付办理银行承兑汇票的手续费2000元。(2)12月13日,计算应交房产税9000元、车船税6000元。(3)12月31日,分配销售人员工资50000元,职工福利费7000元。要求:写出每个业务的会计分录。(直接编辑在答案处或者拍照上传到答案处)老师,第三个会计分录时间是12月31日了。需不需要写出支付工资和福利费的会计分录借:应付职工薪酬——工资、奖金、津贴、补贴——职工福利费贷:银行存款
老师 我公司每个月有这样一个业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 有贷方 没有借方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款金额。怎么做分录可以把其他应付款科目花出去的钱支出去呢?
老师好,就是2022年预留员工工资,到2023年1月份才发,2022年做的是借:销售费用9000 贷:应付职工薪酬 9000 又做了借:应付职工薪酬9000 贷:银行存款7000其他应收款2000,就是现在1月份把这预留的2000元发放了,还要做到12月份账里面,我们是要去税务局做12月个税申报更正的,然后金蝶里面这个会计分录怎么做,
郭老师,公司奖励优秀员工手机一部,价值2000元,首先这个账务处理计提时 借:销售费用-福利费2000 贷:应付职工薪酬-福利费2000,支付费用时 借:应付职工薪酬-福利费2000 贷:库存现金2000 然后申报个税时应发工资比如3000加手机费用2000,合计5000,那么做工资表时,问题1我上面的分录对吗?问题2:我这购买的手机费用2000元可要做到工资表里体现呢?
4月5月不知道有奖金这事 突然间通知让算4月奖金 按2000块分 负责人1500 财务500 现在公司只有这2人 本公司属于分公司没钱刚成立 每次都是问总部要钱 需要还钱 这怎么写会计分录合适,当时4月和5月只计提了应发工资 计提:借销售费用工资3000 贷应付职工薪酬工资3000, 现在6月份了,也是只计提了应发工资3000,不过明天发5月份的工资,已经把2000奖金算在这次工资里了,明天就能收到奖金了,需要写啥会计分录吗?收到工资和奖金写啥分录? 摘要:计提 借销售费用应发工资3000+奖金2000 贷应付职工薪酬应发工资3000+奖金2000 摘要:支付给员工工资 借应付职工薪酬3000 贷银行存款-本公司3000 借应付职工薪酬-奖金员工A1500 应付职工薪酬-奖金员工B1500 贷银行存款-本公司2000 对吗?
上年亏损弥补本年利润怎么写分录
老师,审计中,少计提存货跌价准备,影响的认定是什么
有没有哪个政策或相关文件是关于免交滞纳金的?
老师 你好小规模是按季度申报企业所得税要要按月计提还是一个季度提一次
想问老师,公司有意收购一家公司,明天过去做财务尽调,但是领导没有表示要获取对方什么财务资料,请问要从哪里入手?这种是不是只是走个形式?
有两个步骤加工制成。要求用平行结转法计算产品的成本,费用要用要用约当产量比例法,第一个步骤月初在产品80投入130完工150在产品60完工40%第二个步骤月初在产品70投入150完工180在产品40完工60%计算第一步骤和第二步骤的直接材料直接人工制造费用的约当产量??
老师好,有一家公司的社保从去年年底一直没交,到五月份才申报缴纳,之前不确定能不能交了也计提,现在一下缴纳了,以前工资申报时候也没有把社保个人部分填上,现在回去改个税吗?可不可以把个人和公司部分都做在管理费用里面
零基础现在开始准备注会,一年能考过注会的会计,财务管理,经济法么?需要每天学多久?
员工说不需要交税,可以不用申报个税吗
零基础现在开始准备注会,一年能考过注会的会计,财务管理,经济法么?需要每天学多久?
好的,那我就不做到工资里体现出来,到时个税申报加上
可以的,可以这么做的。