您好,其实说白了就是看利润多少
老师,我们厂有门卫70岁了,发工资可以按公户发,个税也是正常工资薪金扣吗
老师,在企业所得税更正申报中调增0.1元,应该填A105000纳税调整项目明细表中第30行,调整金额这一栏填0.1元,怎么填不进不呀
请教老师:上个月月底时收到客户支付的咨询费,由于出纳比较忙,本月初才有空去银行存入对公账户,但这笔业务在上月底已经核算,这样可行吗?谢谢
老师,我们给车维修,开进来的电子普通发票,我们是一般纳税人,怎么做账?
老师你好:就是5月的银行款有两笔未做,月底的.6月做账,银行账怎么做,把五月回单打出来直接做,还是怎么处理?
印花税申报时,应税凭证数量如何填写,商贸企业,实际大部分都是没有签订合同的,销售出去的大部分都是个人,没有合同
老师好,有家公司他没有水资源用量,我公司有,两家公司签订了协议,我们出售他们水用量,他们打款到我公司,那我这边做帐是入营业外收入是吗?
日本冬青是一种树,属于农产品还是林产品?
老师你好。请问收到代帐费有26年的怎么做分录
老师,6月红冲了5月份的增值税发票,广告发布费,5月时已经报了文化事业建设费,6月红冲后文化事业建设费怎么申报,是按红冲后金额直接报,还是红冲前金额报,然后红冲金额在哪块填列?
那这个利润与利润表的利润一样吗
不一样,他这个只是粗略算了
差别金额大吗?
会卡在费用上,其它没
计算的时候全部的电费工资配件都进了成本,费用都是管理费,销售费用,财务费用都计入了费用,这样会有差别吗
这样就不会的了哈
我实在是弄不明白这中间的不同,利润表上有数字是我计算的,但是我不清楚这个利润与老板说的利润有没有差额,差额会是多少
如果费用都算进去的话,就不会有差额了
计算进去的全部买的配件都领用,工资,电费都是成本,费用也算进去,唯一的就是原材料是仓库计算的实际领用的数量
原材料的话正常也会在成本
企业也不存在应收和预收,唯一的就是有预付,预付也计算在存货里了
嗯,现在理解了吗?啊
那按照老板的这个方法计算出来的利润应该是跟利润表上的利润金额是一样的才对,不一样的话会怎么样
这个就算不一样,他也是相差不会很大,因为存货
刚开始存货是0.期末存货多呢
预付的原材货款也计算在了存货里
那这样就不会有差异了
全部都是含税计算,因为是公司内部的,但是老板总我计算是错的
为啥有用不含税的金额啊?