您好,其实说白了就是看利润多少

1、某中外化妆品生产企业2016年销售产品取得不含税收入2500万元,会计利润600万元,已预缴所得税150万元。经会计师事务所审核,发现以下问题:(1)其间费用中广告费825万元;(2)业务招待费15万元;(3)研究开发费用20万元;(4)为在建厂房专门借款发生的利息支出20万元计入财务费用科目,厂房仍处于在建状态;(5)营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元,直接捐赠6万元);(6)计入成本、费用中的实发工资总额150万元、拨缴职工工会经费3万元;(7)支出职工福利费23万元;(8)职工教育经费6万元;(9)国债利息收入12万元。已知:该企业使用所得税税率为25%。要求:计算该企业全年应纳所得税税额。这道题的利润总额是怎么算,那个会计利润是利润总额吗,预缴的所得税在计算过程中不加也不减,最后在全年应纳所得税税额后减去吗?
如果整个部门达到目标利润,他们会得到基本工资5%的额外奖金 加里去年的初步利润数据显示我们离目标利润还有20万美元希望你能改变对期末在制品库存的完成百分比的估计 玛丽这些数字是由主要主管提供的,数字也发给了总部 玛丽的生产设施中的最后一个加工部门年初没有在制品库存。在这一年里有21万件单位从先前的加工部门转入20万件单位完成并售出。从上一部门转入的成本共计3937.5万美元。没有添加材料。本年度最终加工部门共发生2080.75美元的转换成本。 1.就最终加工部门的转换成本而言,最终加工部门的期末在制品库存中的单位完成了30%。如果使用这个估计的完成百分比,那么这一年的销售成本是少 2.主管希望增加还是减少估计的完成百分比
老师您好,我们是刚刚生产一年多的企业,中间没有计算过利润,现在老板计算利润是从经营起用总收入减去用支出后再加期末库存减期初库存,这是什么意思
老师,我们是生产企业,从去年七八月开始投产,一直到现在看板中间自己没有算过账,都是我给他提供的利润表和资产负债表 当月购进的配件,发生的全部电费工资,日常费用都直接进了利润表 唯一的就是原材料是仓库提供当月车间领用的材料入成本, 现在老板说我给他说的利润不对,说的也很难听,他现在让我重新计算,收入也是销货总收入,用总收入减去总支出,加存库计算利润 因为开始投产企业,期初是没有库存的,他的意思是收入减去支出加库存(库存年底减年初)就是利润,这样计算出来跟利润表上的利润会一样吗 预付出去的,货物没到也是库存,他的意思那是用他赚的钱买的
企业从事生产经营之前进行筹办活动期间发生筹办费用支出,不得计算为当期的亏损,应按着国税函2009年98号第九条规定执行!老师,看完这个政策,我想问下,我们酒店2020-2021年都在装修期,拖的时间比较长,我都是按照正常开办费用结转损益处理的账,2021年负了70多W,2021年期末利润总额负了90多万,这个有影响吗?我们是2022年开始营业的,2020-2021年的亏损也可以作为后期的补亏金额吧
老师,6月份一次交了一年的物业费,对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费,请问一下这物业费3600能一次入账吗?每月按月分摊入账,麻烦会计分录指导一下
但是对方扫描都是这样的
请教老师,个体户,核定征收,小规模,月定额9万元,季度30万内免增值税,4月开了11万,5月5万,6月5万,合计21万,没超过30万,4月超过月定额9万,需要交税吗,要交哪些税
老师,问一下我们收到卖车款40000元,入帐收:银行存款,贷:什么科目啊,到时候还会有结转分录
民办非营利社区医院对挂号费个人承担部分免收 ,应该怎么做分录
我们原本股东只有1人,注册资金100万,也是实缴了的,占100%。然后,变更了,新增了一个股东占80%,注册资金不变,那这个新增的股东的80%是不是也是算做已经实缴了?
老师个人带车给公司提供的运输费小额零星支出日小于1000元,月累计小于20000元可以凭收据税前扣除吗
种植竹苗,开具一个点的专票,后面是不是都必须开一个点,企业所得税还享受减免吗》
银行借款的利息,入账时没开发票,直接白条入账,现在开回发票,要怎么入账?
老师,26年年初个人所得税我把25年的数据一键带入到26年了,但是我工资低,想把子女教育全部给我对象,还能改吗?这都半年过去了
那这个利润与利润表的利润一样吗
不一样,他这个只是粗略算了
差别金额大吗?
会卡在费用上,其它没
计算的时候全部的电费工资配件都进了成本,费用都是管理费,销售费用,财务费用都计入了费用,这样会有差别吗
这样就不会的了哈
我实在是弄不明白这中间的不同,利润表上有数字是我计算的,但是我不清楚这个利润与老板说的利润有没有差额,差额会是多少
如果费用都算进去的话,就不会有差额了
计算进去的全部买的配件都领用,工资,电费都是成本,费用也算进去,唯一的就是原材料是仓库计算的实际领用的数量
原材料的话正常也会在成本
企业也不存在应收和预收,唯一的就是有预付,预付也计算在存货里了
嗯,现在理解了吗?啊
那按照老板的这个方法计算出来的利润应该是跟利润表上的利润金额是一样的才对,不一样的话会怎么样
这个就算不一样,他也是相差不会很大,因为存货
刚开始存货是0.期末存货多呢
预付的原材货款也计算在了存货里
那这样就不会有差异了
全部都是含税计算,因为是公司内部的,但是老板总我计算是错的
为啥有用不含税的金额啊?