对的,是的,借固定资产 应交税费,待认证 贷银行存款
老师,员工报销公司购买电脑的费用(超过5000元),然后我们财务做账软件里有固定资产系统这个模块,但是我们在固定资产系统录入增加的资产,这个系统就自动生成下面这样的分录凭证了: 借:固定资产 应交税费(进项) 贷:银行存款 但是这样的话,就体现不出来,员工报销的费用了,这怎么办呢?
老师,我们公司被查出有2019年9月份有5张普通发票对方是虚开的,现在税局要我们更改报表和企业所得税,我这边需要怎么操作啊,这几张发票都是购买电脑的,9月份入了固定资产,10月份开始计提了,然后当年12月份就计提折旧完了,之前是外账公司做的
老师,购入办公桌椅电脑等固定资产,本月购入的下月开始计提折旧是吧,然后有专票,税要待认证,目前没有销项,具体分录怎么做呢
公司新购入3张2人位办公桌,2022年11月25日支付的款项,发票是11月30日给过来的,11月份只做了付款的那笔账,没有做进固定资产。这笔账如果要在12月份做进去固定资产的话,折旧应该从12月份计提还是从2023年1月开始份计提?因为我认为既然付款和发票都是在11月份,那么就算作在11月份开始投入使用了吧,应该在12月份开始计提折旧。只是因为之前的会计,在12月份没有做相应的账吧?
公司以前的固定资产已计提折旧,后在改造了一下卖给客户了,合同收入10万,已经开过发票做过收入凭证借应收贷主营业务收入贷销项税了,当时改造时的材料费已结转主营业务成本,现在才知道发货的是以前自用的固定资产,那现在这个固定资产净残值怎么结转到项目成本上,做什么会计分录处理,做固定资产清理然后结转到资产处置收益么?怎么体现到这个项目成本里呢
老师,园林设计公司,对外开具设计费发票,备注没有备注项目名称地址,是否可以?
工商年报进去需要之前人员手机号码验证吗?现在找不到这个联络员手机号码短信怎么进去,我是法人
2025年个税最新税率表,小规模纳税人税率表
小微企业,采用小企业会计准则,核算方式是非独立核算,在电子税务系统做了企业所得税汇总纳税备案,总公司和分公司共用一个银行基本户,分公司要不要单独建账???
老师,我们新公司,本月大家刚入职,7月发6月的工资,那缴纳社保,和个税是不是在7月按6月的应发税报
总公司和分公司共用一个银行基本户,做账的时候是否需要建两个账套
现在公司还要求5年实缴资本到账吗?
老师为什么债务筹资稳定公司的控制权能不能用大白话让我更好的理解一下,谢谢老师
老师为什么发行公司债券会提高公司声誉,能不能用大白话让我理解一下,谢谢老师
老师,你好,老板缴纳的公积金数大于与给员工缴纳的数,企业所得税可以全额扣除吗?
好的,那就是说我们在做算月折旧的时候,用到的金额是抛去税的金额吧
你好,用不含税的固定资产的金额。