新年好,是针对提成,还是社保做分录?

请问老师,公司有一员工,只交社保不发工资,且社保个人部分也会由公司承担,帐务处理是怎样的?
业务员只拿提成,公司负责交社保及个人部分,账务怎么处理
老师,员工社保个人部分也是公司承担了,怎么账务处理?
老师好 我们公司有员工 社保单位部分和个人部分都是企业承担 怎么做账务处理啊 没有他的工资 只是单位承担全部社保
一个员工,公司只买了社保部分,且个人承担的社保部分公司说不扣除,也由公司来承担,计提社保部分应该怎么计提?账务处理应该是怎样的?
去年漏提了所得税费用,今年直接做所得税费用,我申报季度所得税,这个数据要去处理吗
朴老师,上月有个产品入库的成本高了,这个月出库核算成本发现的,现在想调整这个成本,怎么处理?金蝶KIS版本的
税务清税注销的时候提醒强制监控说是有税收违法行为,但是也没有签收文书,一般这个会是什么情况ne?
郭老师接下,郭老师接,涂料生产销售的大气污染未直接排放,且小于正常排放值,还需要核定环保税吗,零申报需要在哪里备案吗? 消费税的VOC也小于420,是零申报吗,零申报需要在哪里备案吗?
老师,我问下现在小规模增值税的政策是什么呀?
老师好,我们是成品油批发企业,现在税务系统库存130吨,但是6月进项抵扣完以后就剩1万进项税额,现在库存金额96万,但是进项只剩一万,差额10万,该如何补救?一般是什么原因造成的呢?
工商登记后一定要一个月内完成税务登记吗 、没税务登记需要0申报吗
老师您好我想问一下,之前个体户开票额度是一个季度三十万但是可以在一个月内开三十万,,现在是变成一个月只有十万了吗
你好老师,我们销售了产品,如果没有发货,客户预付款了,,那么要求开发票,可以开给他们吗?
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
两个都怎么入账呢
你好 针对提成 借:销售费用 , 贷:应付职工薪酬—工资 借:应付职工薪酬—工资 , 贷:银行存款等科目 针对社保 借:销售费用 , 贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保 , 贷:银行存款
问题是社保企业全交,没有业务员的工资,他们只拿提成,有别的处理方案吗
你好 针对提成 借:销售费用 , 贷:应付职工薪酬—工资 借:应付职工薪酬—工资 , 贷:银行存款等科目 针对社保 借:销售费用 , 贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保 , 贷:银行存款 是针对这个回复有什么疑问吗
是呀,因为老师你也是计入工资了呀,现在的问题是:怎样不通过工资处理这样特殊的业务
你好,这个只能通过工资(社保)处理,没有其他处理方式啊