新年好,是针对提成,还是社保做分录?

请问老师,公司有一员工,只交社保不发工资,且社保个人部分也会由公司承担,帐务处理是怎样的?
业务员只拿提成,公司负责交社保及个人部分,账务怎么处理
老师,员工社保个人部分也是公司承担了,怎么账务处理?
老师你好!请问员工在两家公司就职,在一家公司拿工资,并扣社保个人缴纳部分,另外一家公司交社保,这个公司社保个人缴纳部分一直挂账怎么处理?这样合法吗?
老师好 我们公司有员工 社保单位部分和个人部分都是企业承担 怎么做账务处理啊 没有他的工资 只是单位承担全部社保
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
两个都怎么入账呢
你好 针对提成 借:销售费用 , 贷:应付职工薪酬—工资 借:应付职工薪酬—工资 , 贷:银行存款等科目 针对社保 借:销售费用 , 贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保 , 贷:银行存款
问题是社保企业全交,没有业务员的工资,他们只拿提成,有别的处理方案吗
你好 针对提成 借:销售费用 , 贷:应付职工薪酬—工资 借:应付职工薪酬—工资 , 贷:银行存款等科目 针对社保 借:销售费用 , 贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保 , 贷:银行存款 是针对这个回复有什么疑问吗
是呀,因为老师你也是计入工资了呀,现在的问题是:怎样不通过工资处理这样特殊的业务
你好,这个只能通过工资(社保)处理,没有其他处理方式啊