你好; 不可以用;税号都错误了 ; 没法认证抵扣也没法税前扣除的; 你入账反而还得调增处理的
老师好,请问:2019年我公司收到的增值税专用发票,已认证抵扣。对方说因品名开错,让我们申请冲红后,现在重新开了正确的发票和以前的负数发票,这笔业务如何处理?
#提问# 请问老师,5月份收到发票发现发票名头不对,但是已经抵扣,6月份给对方开出红字发票信息表之后,对方开具负数发票,同时开具正确发票,正确发票在7月份已经抵扣。但是负数发票的公司名称是正确的公司名称,而不是5月份收到的错误名头发票,这样可以吗?
老师您好,请问对方开过来的专用发票公司名称写错了,税号是对的可以用吗,增值税发票勾选平台有可以选择勾选
老师,请问收到增值税专用发票,对方把我司的税号打印错了,名称正确,这份发票我司不认证,可以用吗?
请问老师,22年有一张增值税专用发票,对方没有给我司,我司已经支付,现在在增值税发票系统里找到了记录,可以打印出来作为凭证的原始凭证吗?22年的专票还能认证吗?
老师,工会经费需要计提吗?分录怎么写
老师,金蝶软件坏了,来不及做账申报,怎么办呢?所得税,财务报表报送能随便填申报表后续季报过后再更正申报的吗??
老师进项发票不认可以入库存,但是可以做成本吗
单选题,全资子公司不是百分百控股吗,出售了百分之七十五,还有百分之二十五,账面价值不是百分百吗?算报表时不应该按份额算吗
一般纳税人进项税和销项税抵扣时账务怎么处理,会计分录怎么做呢
企业购入一批原材料并验收入库,材料款5000,对方代垫运费500,不考虑增值税,款项未付。分录怎么写
企业购入一批原材料并验收入库,材料款5000,对方代垫运费500,不考虑增值税,款项未付。分录怎么写
老师,请问劳务建筑分包公司需要在自然人电子税务局里面填写申报表吗?是A表.B表还是C表?
老师,我更正借利润分配未分配利润 贷应交税费的时候摘要应该怎么写? 这个调整了之后还是正常结转不影响其他是吧? 然后前几年是其他人做的账也没有写应交税费。我就不用去一起调整了?主要也不晓得他具体什么情况啊。
会计估计变更采用未来适用法。未来适用是什么意思
做认证抵扣只入账也不行吗?
写错了,不做认证抵扣,只入账的话汇算清缴要调增?
你好1; 那你汇算调整 ;是的
好的,那如果汇算清缴时忘记了,会有啥后果不?
1. 到时影响所得税的缴纳金额; 可能会产生滞纳金和扣分的
谢谢老师
不客气的; 帮到你就好