新年好 (1)支付手续费 借:财务费用,贷:银行存款 (2)票据到期,无力支付 借:应付票据,贷:应付账款
甲公司为一般纳税人,原材料采用实际成本计价核算。2×20年9月10向乙公司购入原材料一批,增值税专用发票所列的价款为20万元,增值税26000元,材料已验收入资产库,价税款约定以银行承兑汇票办理结算。甲公司签发一张面值为226000元、期限为3个月的商业汇票。商业汇票经开户承兑后交给供货方,支付银行承兑汇票手续费为6780元。商业汇票到期甲公司以存款支付票款。要求:根据资料,编制下列会计分录。(1)购入原材料,材料验收入库,价税款开具银行承兑汇票付给。(2)以存款支付商业汇票银行承兑手续费。(3)商业汇票到期,以银行存款支付票款。
【目的】练习应付票据的核算。【资料】B公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。9月1日,该公司采用银行承兑汇票方式购入C材料一批,价款150000元,增值税税额19500元。C材料已验收入库,按实际成本核算。该银行承兑汇票的期限为5个月。交纳银行承兑手续84.75元(含税,增值税率6%)。【要求】根据以上经济业务资料编制支付银行承兑手续费、釆购材料、票据到期支付票据款、票据到期无力支付票据款的会计分录。
甲公司2x21年5月20日购入生产用材料一批,增值税专用发票上注明价款75000元,增值税税额9750元,材料到达并验收入库。该公司开出一张面值84750元,期限为5个月的银行承兑汇票结算,并交纳银行承兑手续费42.38元。10月20日商业汇票到期兑付票据款。支付银行承兑汇票手续费时:
甲公司2x21年5月20日购入生产用材料一批,增值税专用发票上注明价款75000元,增值税税额9750元,材料到达并验收入库。该公司开出一张面值84750元,期限为5个月的银行承兑汇票结算,并交纳银行承兑手续费42.38元。10月20日商业汇票到期兑付票据款。支付银行承兑汇票手续费时:
2019年9月5日,公司采用商业承兑汇票向凯成公司购入甲材料,价款160000元,税额20800元,甲材料已验收入库。(1)购入材料(2)票据到期,支付票据(3)票据到期,无力支付会计分录
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?