你好,六税两费是城建税、地方教育教育附加、印花税、资源税、房产税、土地使用税、耕地占用税,这几个税款如果你是小型物理企业,可以享受减半的政策。
登记为增值税一般纳税人的新设立的企业,从事国家非限制和禁止行业,且同时符合申报期上月末从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等两个条件的,可在首次办理汇算清缴前按照小型微利企业申报享受《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(2022年第10号) 第一条规定的优惠政策。
我们这个季度为什么不能享受小微企业所得税优惠政策,第一季度是享受了的,资产和从业人数都没有超过规定,公司19年6月5日成立
老师,这个六税两费是什么意思呢,我们是属于去年年底成立的公司,人数和资产总额都符合这个条件,是不是可以享受这个政策呢,一般纳税人
老师,这个是什么意思 尊敬的纳税人:根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第12号),自2023年1月1日至2027年12月31日,对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。小型微利企业,是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。如贵公司符合条件,可自行申报享受。
您好老师,使用工会经费分录怎么做
租车的费用结算单作为报销附件之一需要加盖租车公司的章吗?如果需要,需要加盖什么章?
老师,把研发费用,错记到成本费里了,本年和以前年度的都有,应该咋处理
老师,单位招了几个临时工帮忙,这个我怎么给他们支报酬,让他们去税局开劳务发票他们可能要交税,有没有什么省税的方法?
工商年报里面资产状况信息咋写?小白
老师,中午好。收了两个人伙食,200元一个月,预收了2个月,收了802元。多收了一个人2元。然后只吃了一个月,现在要退他们伙食费。我就把402元平摊退给他们了。但是我账做完了。也跨年了。我现在要退2元给她。我要怎么做账呢
物流企业收到发票:电吹风70元和二手服务器配件400元是进办公费还是低值易耗品
老师,我问下我们有个研发费用材料做成库存商品。再把多结转的费用转回来。这分录对吗?
老师您好,劳务派遣公司一般纳税人,选择了简易差额征税5%的税率,还能开6%的全额专用发票吗
请问货物运输电子收款凭证可以当发票使用吗?
你的利润在300万以内的,可以的。
好的,老师,本月再报增值税的时候,没有销项,进项做了待认证,那本月是不是要0申报就可以了呢,收到的普通发票无需填写报表数据吧
你好,增值税不需要填写的。
好的,收到,那就是六税两费我们也无需填写报表了,直接0申报就可以了吧
需要申报的,你不申报的话怎么享受优惠。
是不是像这样勾选一下就可以了呢,没有这些金额
哦,对的,是的,剩余的他自己出来。
好的,老师,这个建设税什么的在什么情况下申报这些,是不是普通发票在入账的时候会有呢
你好,是城建税吗?如果是一般纳税人按月申报的,不管有没有都需要申报,没有增值税的零申报。
哦,等于这几个税都是和增值税有关系的,如果没有销项就产生不了增值税,就0申报即可,一旦产生的增值税这个数在做账的时候我们要自己计算做账,然后报税的时候它是自己出来的,与做账的数据核对相符即可,是这么理解吧老师
是的是的,是这么理解,是这么做。
好的,老师,像这个其他扣税凭证明细表中的最后一个固定资产什么的进项税额,我这边把电脑,办公桌椅什么的算入固定资产了,专票做了待认证,那么这个等抵扣的时候,是不是需要填写这个数据吧
好的,老师,像这个其他扣税凭证明细表中的最后一个固定资产什么的进项税额,我这边把电脑,办公桌椅什么的算入固定资产了,专票做了待认证,那么这个等抵扣的时候,是不是需要填写这个数据吧
哦,我们这边没有这个表格,不需要填写的,你到时候申报税款的时候,你看一下,你不填写这个能保存申报了吧。
好的,到时候我看一下,还有一个这个表,这个代扣代缴的抵扣青单是什么意思呢
这个是支付国外的服务费,你们单位代扣代缴的增值税,这一部分可以抵扣。
好的,明白了,目前还用不上,谢谢老师
不用客气,工作愉快。