你好,之前的不用修改,后期你再做的话就计提。

发现之前会计去年有笔税款重复写了, 借:税金及附加 150 贷:应交税费—应交城镇土地使用税 150 交时: 借:应交税费—应交城镇土地使用税 150 贷:银行存款 150
老师,房产税计提和交税的分录对吗 :借:税金及附加-房产税 税务及附加-土地使用税 贷:应交税金-房产税 应交税金-土地使用税 交税分录:借:应交税金-房产税 应交税费-土地使用税 贷:银行存款
印花税在实际工作中需要先计提吗?还是直接缴纳时候做分录……借税金及附加。 贷银行存款
印花稅没计提,10月直接缴纳的,怎么做会计分录?计算印花稅,借:税金及附加 贷:应交税金-印花稅,缴纳时,借:应交税金-印花税,贷:银行存款 吗?上个月没有计提。 还是直接不用计提,这个月交上后这样做,借:税金及附加 贷:银行存款 就可以哪
之前没有计提房产税和土地使用税,直接缴费的时候做借税金及附加,贷银行存款了,需要做更正吗?
出口企业《生产和外贸》要是采购发票是小规模专业发票3%税率,到免抵退和免税申报怎么修改退税率
收销售款有银行回单就没开收据可以吗?
老师,您好,那天您回复我的问题时,我当时忙忘了看,所以不能在原来的问题上追问,,,就是我提到的关于2个大项目,9家公司运营,我之前是分开了,所以合并数据有点麻烦,,,
老师好,一般纳税人增值税申报表主表25栏数据怎么修改?从哪里取数?应纳税额是0,可是本月数和累计数都有金额
因供应商没有交税够的是库存商品,税务局让我们进项税额转出,完整分录怎么做
老师个体工商户能给我们开专票吗,我是一般纳税人门窗厂
餐饮费是免增值税?有这个优惠政策?
我是私立学校,公司员工办业务买了112800的五粮液作为招待费,这个能不能记招待费
老师,私车公用好多的通行费发票都没来得及报销,就跨月了,我需要在3月挂账,每张发票都打的话太浪费时间了,有没有好的办法
我们是建筑公司,卖材料,有Pvc胶,选税收分类编码的时候可以选文具吗?
没计提的话,月末结账也是平的,这个房产税结转进成本了吗
你行没有做成本税金去附加里面。
没计提,利润表里面就没有吗?
你好,利润表里面有税金给付交里面显示的。
代表没有关系的,这个是你准则的规定,必须计提,就是这么做。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。