你好 借:预付账款 90 其他应收款10 贷:银行存款100

老师,厂家给我们返点在货款中扣减,我要怎么做分录
老师,我们本来是预付工厂5万元,现在工厂说我们卖货卖的好,在销量的基础上返点给我们,返1万元给我们当货款减,这个凭证怎么做?
请问老师,我们都是用的预付款给厂家进货,厂家有个返利,这个我要怎么做账呢?
我们与一家往来单位之间,我还欠他30万的应付款未付,但在12月份这家单位向我们借走了100万,这100万是做借:应付账款100万,贷:银行存款100万,还是应该要怎么做?谢谢老师指导
我司作为电器经销商,每月会有厂家返利激励。如12月返利激励100万,我们给厂家开销售折让信息表100万。 100万没有直接返回给我们,直接加在我们预付厂家系统余额上(如11月余额为200万,现在会加上100万,变为300万)。这个账务处理分录是怎么做才好呢?
那还有比如之前都挂预付账款,现在怎么调整啊?
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的