你好 借:预付账款 90 其他应收款10 贷:银行存款100
请问老师 我给厂家付款10万 厂家给我们发货12万 2万算返利 怎么做帐 借一应付帐款10万 贷一银行存款10万 借一库存商品12万 贷一应付账款10万 贷一 2万
老师,厂家给我们返点在货款中扣减,我要怎么做分录
老师,我们本来是预付工厂5万元,现在工厂说我们卖货卖的好,在销量的基础上返点给我们,返1万元给我们当货款减,这个凭证怎么做?
请问老师,我们都是用的预付款给厂家进货,厂家有个返利,这个我要怎么做账呢?
我司作为电器经销商,每月会有厂家返利激励。如12月返利激励100万,我们给厂家开销售折让信息表100万。 100万没有直接返回给我们,直接加在我们预付厂家系统余额上(如11月余额为200万,现在会加上100万,变为300万)。这个账务处理分录是怎么做才好呢?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
那还有比如之前都挂预付账款,现在怎么调整啊?
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的