这个不需要填列,不属于增值税征税范围

老师好:我单位税务退税144.11,填税务报表的时候,需要填写吗?如果要填,填在哪个里面,谢谢
老师好,这几个表在哪里能找到?谢谢!如果没有填能继续申报吗?
老师,请问这个表该怎么填写,是按照哪个来填写呢?谢谢!
老师,请问这个申报表该怎么填写呢? 取哪里的数据,谢谢!
老师我这个怎么填表,先填哪个填在哪里后填哪个,老师能否帮我标注出来,谢谢
请问老师,单位是行业协会,收取的非学历教育增值税可以选择简易计税3%吗?
请问老师,行业协会收取的会费收入是免增增值税的对吧,开具的是非税收入的票据,请问需要申报增值税么?
老师好,请问建筑施工企业有什么风险点需要注意的
老师好,商贸公司销售发票后面必须附销售清单吗?
老师, 赊销的情况,分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 借: 主营业务成本 贷:库存商品 等到客户回款了 借: 银行存款 贷:应收账款 是这样吗?
老师,景区娱乐小火车折旧几年
郭老师,混合交易和视同销售有什么不同呀,税率按哪个
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
那我怎么包税,什么都不填啊,毕竟开票了
这是政府给我办公室补贴钱,免税的我该怎么报税
根据相关政策的规定,企业如果有发生不征税项目的话,那么在增值税申报表中一般纳税人取得收入是可以不用填报的,