你好 可以的,这个你按照增值税来确认收入影响不大的 后面再进行结转成本的

老师您好:公司12月份销售,款已收票已开,但未发货,1月份发的货 ,按照权责发生制12月份如果确认收入,那成本无法结转啊 是先暂估一个成本然后1月份发货再冲,是这么操作吗老师
我们先发货后开票,发货时候已经借应收,主营业务收入销项,结转成本,次月发货了,我红冲上月的收入,重新做了一笔,成本可不可以不用再做一笔负数一笔正数
老师未发货但是票先开了,这样的可以先确认收入吗,等以后月份发货时再做结转成本
请问先开票后发货,只确认收入不暂估成本,下月发货以后冲红该凭证再以正确的成本入账可以吗?
老师,您好,企业11月份开了发票,但是没有进项票,可以不结转成本,等到下个月进货的时候再结转成本吗?就是收入和成本可以不在一个月发生吗?
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
老师,我们的账很简单,就库存、应收、应付,付的现金,那算利润可以库存+应收-应付-现金,那这样算出来的是利润吗
公司税务上已注销,银行账户还没有注销,比如还有需要支付的费用报销,还怎么办才好
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额
老师你好,可以告知一下生产生活服务的税收分类编码是多少吗?
老师好,咨询一下现在全国不是都普及社保基数要和工资保持一致,但是我们老板又不想按实际工资申报社保,有没有什么合规的办法
郭老师,去年账做错了,本来要记费用科目,记成其他应付科目,我可以这个月把凭证冲了,按正确的记账吗,金额有8万
老师,公司未分配利润有15万,实缴100万,出让方之间时是夫妻关系,老公把百分之85的股份转给老婆,这样出让价格可以以85万转,然后需要交个人所得税吗?
老师,这次开了245000发票,发货时可能会分批发,那到时候就多结转几次成本也可以的是吧
可以的,后面根据实际情况来结转的