你好,那当时你是在姑做账的吗?

B公司于20x1年7月1日,开始对一生产用厂房进行改扩建,相关资料如下:(1)改扩建前该厂房的原价为3200万元,已提折旧500万元,已提减值准备200万元。在改扩建过程中领用工程物资500万元,领用生产用原材料300万元,发生改扩建人员薪酬80万元,用银行存款支付其他费用20万元。(2)该厂房于20×1年12月20日达到预定可使用状态。该企业对改扩建后的厂房采用双倍余额递减法计提折旧,预计尚可使用年限为20年,预计净残值为100万元。要求假设不考虑相关税费(1)编制20x1年月1日的会计分录;(2)计算改扩建后该厂房的人账价值并编制20×2年该厂房计提折旧的会计分录。提问第(2)题
我公司有一台车间使用的固定资产,已经用了一年也计提了一年的折旧,现在原价退回厂家,请问之前已经计提的折旧要怎么做账?
老师,公司建厂房时用的材料2年后才报账,请问应该怎样做?固定资产已提2年折旧了
老师,我们公司之前的账是代账会计做的,厂房是自建的,去年五月就已经生产了,可是厂房这些固定资产没有计提过折旧,按正常投入生产了,就应该计提折旧,外账会计说见到验收报告才结转至固定资产,再计提折旧。应该不是这样的吧
请问老师去年固定资产折旧多计提了,今年才发现,我该怎么做账?还是本月暂停固定资产折旧,等折旧金额差不多的时候再开始折旧
工商年报中股东未实缴投资额,这种情况需要填写实缴时间和出资额吗?认缴是不是根据工商营业执照上的注册资本填写呢?
增值税专用发票备注栏,如:银行名称写张三市方李县徽行,现改为李四市方李县徽行,写成之前的可以吗?(名称未变只是所属市变37
未分配利润很大,有什么办法减少?有什么方法吗?
老师,请问一下,我1到3月份出口报关的,没开票,现在开,那汇率是填哪一天的呀。
老师,公司汇缴表“资产折旧摊销及纳税调整明细表”本年折旧是负数要怎么填写
老师你好,我们公司全资注册了一家子公司,4月9日成立,是认缴资本,请问总公司需要在做账系统增加长期股权投资这个科目做账吗
请问 研发支出-费用化支出,付款时如果贷银行存款 月末直接结转管理费用科目 那我中间的应付账款往来账科目怎么办呢? 怎么提现呢? 因为以前都是付款时走的应付账款和银行存款,收到发票后直接计入的管理费用二级明细研发费用科目的
员工向公司借款了30万元,用于购买自己的房屋,有借款协议,无利息,每月还款1-3万不等,需要2.5年左右把款还清。这个会涉及到个税吗
老师,专票抵扣联得单独弄出一份然后装订起来备查对吧,请问这员工火车票电子票也必须打印一份与前面公司这专票抵扣联一起装订吗?还是说可以不用用弄这火车票的呀
老师,请问支付投资股利,也就是投资分红给对方企业,请问支付股利公司的会计分录怎么做?做借支付股利,贷银行吗?
没有,当时我都不知道有这一笔账,直到今年一月份,供应商过来结账我才知道
你借在建工程,贷银行存款,借固定资产,贷在建工程,然后和你的固定资产一块折旧。
从哪一个月开始折旧?之前月份的还需要再提折旧吗?
次月的你入账的次月。不需要补的。
好的,谢谢老师,我现在又有一个问题
你好 具体的什么问题的?
哦,我现在要接手一家汽车美容装潢公司的账务,这个公司已经开业三个月,但是三个月没有所有的账都没有,请问我现在去接收的话,应该怎样做?应该从哪里入手比较好?
好,那他之前账务处理怎么做的?开了发票吗?
具体我也不清楚,目前,外账有会计做,,以后外账内账我都做,,现在主要是内账应该怎样去做?就是说我从一个混乱的账目,可以说都没有账的这样一个情况下,我去接手应该怎样去做呢?
内账的话你直接补进去就可以的,这个不涉及到不。
内账直接补进去就可以的,它不涉及到报税的,按照实际业务来做。
听说好多业务都没有票,连个最基本的豆芽账都没有,三个合伙人,赚钱的经常还往进去投钱,但是自己掏腰包掏了多少也不知道,这些我去接手的时候需要做些哪些工作呢?
那一张你不用考虑发票的,按照实际业务来就可以的,只要有实际业务,你有原始凭证就做。
刚开始是不是要对他们的现金银行存款存货固定资产?这些要盘点,我估计好多都没有数据的
他之前不是有吗?有账务处理啊,你是想要接着之前的做还是重新做。
只是外账,内账全都没有
那你就可以盘点现有的余额来做期初数据的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。