借银行存款、 贷预收账款、 应交税费、应交增税销项,然后按月确认收入,借余收账款,贷主营业务收入。
我公司为出租不动产,每年的7月份为承租方开具增值税专用发票,金额419047.62元,税额20952.38元,收入按月分摊确认收入,请问每月如何做分录?并未收到钱,现在开具了这份发票,也还未收到钱,请问又该如何做账
老师,我们公司场地租赁业务,收了3年租赁费,发票已开,收入应该分期确认,分录怎么做呢
请问我是租赁公司,别人租我的有性动产一年。从4月到明年3月。我开了增值税发票。请问一下收入我怎么分期确认。是先做预收账款,然后每个月确认收入冲减预收账款。再每个月折旧计入成本。
请问我们公司出租了不动产、先开具了一年的租赁发票、怎样分月确认收入勒?
老师您好,请问我们公司出租房子,预收到了未来两年的房租收入,发票也开了,请问做账的时候,是不是先把增值税交了,然后收入的话按月确认?
老师 个体户对公账户上的款可以直接转到个人账户上吗?因为支付货款要个人账上付
公司做展会,开的气球美陈布置,摄影摄像服务,计入什么科目
季度所得税缴纳时候,可以弥补以前年度亏损吗
进项发票两张数量对应一张报关单这种情况不影响退税吧
朴老师 我们跟供应商采购商品的时候,供应商会使用木托板把产品全部打包在木托板上,这样做的目的第一是方便使用叉车把产品装到货车上,第二就是运输回公司仓库的时候可以多层叠高堆放所以很便捷 我们跟其他供应商租借木托板都是租的时候是多少钱,退回木托板的时候就会退同样的金额,但是现在有一个新的供应商出现这个情况,举例,我租的时候是100元但退的时候只退90元,有十元不能退,合约中并无说明为什么这样退款,单纯说就是这样,请问这样的话这个差额10元我在账务上应该如何处理
你好 我报表上销售金额是26000 应交税费是3380 我在电子税务局填申报表 其中开票只开了887.81 交税费是115.4 未开票是25112.19 应交税费是3264.58 3264.58+115.4=3379.98 税费相差了0.02元 这个怎么操作
老师,我们母子公司签了一个借款协议,支付的借款利息是否可以抵扣,需要缴纳增值税吧,按什么开具发票呢。
老师 我想问一下 金蝶软件 反审核反结账会有影响吗
老师:4S店商品车1辆转入固定资产,会计分录如何做?
老师,图片中这道题选B还是D,麻烦给一下理由
这样做的话、报税怎么报合适勒?
你好,增值税一次申报,所得税按月。